第一個你是一般納稅人銷售出去的,可以的。 第二個可以的,你留存好實際業務的證明
老師好 一般納稅人進項發票只有在征期才能認證嗎 另外比如我10月份開了銷項發票 11月份報稅的時候 用11月的進項發票能抵扣嗎 還是必須用10月份的進項才能抵扣
#提問#老實 我現在收到增值稅專用發票,但是我們現在是小規模納稅人,這個月收到專票進項,下個月升為一般納稅人,還能抵扣增值稅嗎
老師,我公司截至8月為止還是小規模納稅人,如果8月進來專用發票我還是小規模納稅人還沒轉為一般納稅人,那后期假如10月份轉為一般納稅人,8月的專用發票能在10月份認證抵扣嗎?有沒有說要在專用發票進來之前小規模就要轉為一般納稅人
您好老師,6月份成立公司,至8月份是小規模,9月份是一般納稅人,問題來了,8月份收到專票發票,但是是9月份是一般納稅人,我可以8月份收到的發票在9月份抵扣嗎?謝謝老師
老師,我們公司是外貿公司,7月份之前是小規模,7月份升級成一般納稅人,小規模期間的收匯的貨款還沒有轉賬給工廠,工廠沒有開票給我們的。現在我們是一般納稅人,這個進項發票工廠可以開小規模納稅人票給我們嗎?謝謝
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求