你好,是差旅費里面的。
像我們工資表上的有職務講師,學歷津貼,還有通訊費補貼,交通費補貼,誤餐補助,像一些降溫費,取暖費,還有出差的一些會議補助,這些都要列支到工資表上嗎,我主要是想問的這些都算個稅的收入嗎?另外我想問一下,誤餐補助是不是可以不列到個稅的收入中?
老師您好,員工出差 給予的伙食補助做會計分錄是和住宿交通一起計入嗎 借:管理費用 差旅費 貸:銀行存款 嗎 這個補助還需要幫他們代扣個稅嗎
老師好!給員工在工資里發放的午餐補助和工齡獎計入應付職工薪酬的工資還是職工福利費明細科目?
請問老師,公司不讓報銷餐費,員工出差是以伙食補助的形式支付給員工,做費用報銷表,跟其他的發票一起支付的,那么這部分伙食補助能正常計入差旅費嗎?還能稅前扣除嗎?
老師我們公司員工出差,差旅費報銷,飛機票開了發票1000元,公司給員工100元餐補助,但是餐補沒有發票,我能1100元一塊計入管理費用申報增值稅嗎?我擔心的就是餐補沒有發票
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
要報個稅么?
不超過你當地規定標準的,不用交。