你好,你這個開不了不征稅發票。因為這個本身就不屬于要開發票的范圍
我們是開發商,人家買我們的房子,我們開發商借錢給他買辦了證,他從銀行貸了款還給了我們,那這筆賬務怎么處理呢,掛其他應收款,那預收賬款這個就掛不了賬了怎么處理呢
老師請問一下這樣一個業務我怎么處理,我公司付之前用公賬付了房租,是付到個人賬戶,之前沒有發票,做的分錄為借其他應收款,貸銀行存款,今年房東又給我們提供了發票,我是要怎么做賬呢,能沖之前的嗎
我們是房地產開發公司,代收代付客戶的暖氣費,我們收的時候借銀行存款,貸其他應付款-代收代付暖氣費,現在熱力公司給我們開了發票,我們應該怎么做賬務處理?
老師我們把房子租給承租方,我們支付水電費的時候借:管理費用~水電費 貸:銀行存款 現在和他們收上來了,怎么做賬?
老師,我想問下,就是我們內賬,現在情況是這樣,就是我們讓對方供應商幫我們開票,我們想開10000元的票。借,其他應付款,貸銀行存款, 接著我們在私賬,他把錢返給我們,我們只用了一個點的稅。是不是借庫存現金,9900 營業外支出100.貸其他應付款10000
老師,請問,24 年有幾個月的社保是在 25 年補繳的,這樣的話,24 年工商年報,25 年補繳的那部分能算到 24 年哪里去嗎?
民辦幼兒園收取的伙食費收增值稅嗎
收到保證金退款 有一部分利息是一筆打過來的 這部分入銀行存款利息嗎?
老師,會計學堂有沒得用了以前年度損益調整科目,對應的調整申報表和匯算清繳報表的課程
老師好!請問退稅率為0%和13%在同一張關單上,要怎么操作呢?
老師,法人往公司存了3000塊錢用做交社保,請問我要怎么做分錄
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產,其他車子租用的,,業務真實,現在企業所得稅稅前扣除憑證風險疑點提示,油費高。怎么組織一下語言反饋
你好老師,我們是建筑勞務公司,然后進項票是培訓費或者場地租賃費,合理嗎?
一般貿易開票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場上掛的有廣告位,市場給開的發票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
它本身就不屬于增值稅的范圍。
嚴格說起來是他們開發票給你們,然后現在他們要開紅字發票沖減。
是的老師,可是人力資源社會保障局讓給開具發票,之前開的都是收據,所以我現在需要根據發票開做賬么?還是收到款項 的時候直接沖我之前分錄
老師,收錢的是園區,返錢的是人力資源社會保障局,主要是
你好,你如果是政府部門讓你開的話,你就開吧,因為這個到稅務局也還是能解釋的。
我主要不知道賬務如何處理 我們之前支付給園區房租,我的賬務處理是 借方:其他應收款——房租補貼 貸方:銀行存款 現在人力資源社會保障局要給我們返還,我開具不征稅發票的賬務處理是什么?
你好,這個你可以借銀行存款貸,其他應收款,其實嚴格說起來是屬于其他收益才對。你之前做的這個憑證不太合適。
我開具不征稅發票, 可以做:借方其他應收款——人力資源 貸方:其他應收——園區房租補助 需要入收入么?
你好,你開了發票的話應該要確認收入,不然你的系統上的和你賬上對不上。
那怎么做老師,因為之前我并沒有入費用扣減所得稅,所以現在還需要入收入么?繳納所得稅么?
你好,這個補貼要不要交所得稅是稅務局決定的,你要問一下他們,跟他們確定。
具體怎么做現在,您直接寫就行?
大概率是需要交的。
怎么做您直接寫一下吧我參考一下
你好,借銀行存款,貸其他收益-政府補貼
這樣做就可以了,至于你之前交給園區的,計入管理費用租金。