是的,就那樣處理就是了
老師我想問下,就是我們公司要對方幫我們過賬,意思就是購買材料,接著我們給他稅點,我們先把錢打給它借:其他應付款219819.6 貸:銀行存款。 接著我們現金賬戶上收到一筆他打回來的款項,就是185569.。我們支付稅18352.我是借庫存現金185569.管理費用18352貸其他應付款203921.接著購買材料的我又沒有真的收到材料,所以這里有個金額15897.85我不知道計入哪里
老師,您好,我想問下,就是對方打到我公司過賬61091,我們收一個稅點6100,接著我們這筆錢現金54991打回給他。本來做分錄應該是借:其他應付款61091 貸:庫存現金54991 營業外收入 6100~。但是現在就是這次打進來的錢我不知道哪里找,接著我們內賬,我現在庫存現金又把這筆錢返回去了,那這筆返回的錢我計入哪里
老師,我想問下,就是說我內賬。對方從一個公賬上打了1萬給我們購買我們東西,我們開發貨單一萬,其實我們賣給他就是7000.所以這3000我打回他賬戶上,但是發貨單我們是一萬。所以這3000我應該計入什么科目 剛開始我發貨這筆錢是借:應收賬款10000 貸主營業務收入10000,接著我收到這筆錢借銀行存款10000.應收賬款10000. 接著我們返回3000給它借:營業外支出3000貸庫存現金3000.這對嗎?(這單據就是寫著借賬戶過款3000)
老師,我想問下,就是我們內賬,現在情況是這樣,就是我們讓對方供應商幫我們開票,我們想開10000元的票。借,其他應付款,貸銀行存款, 接著我們在私賬,他把錢返給我們,我們只用了一個點的稅。是不是借庫存現金,9900 營業外支出100.貸其他應付款10000
老師,麻煩問下,我們銀行貸款,但是錢不直接發給我們,第三方機構打給我們的供應商,供應商給我們開票,我借庫存商品,貸方應該是其他應付款第三方付款的機構是吧,謝謝
老師,電動車己申請國補,本月已銷售18萬票據,目前還差12萬 進貨款打款開票,咋補
老師,客戶買了豆制品,鍋巴零食,醬油共計原價5230元,打折后現價4500元,實付4500元,客戶要求開4900發票可以嗎?另外發票內容不寫具體品種寫大類可以嗎備注寫上品種名稱其他不寫可以嗎?
老師公司以固定資產投資入股需要辦理什么手續?
我們單位從來沒有固定資產,怎么改報表怎么填啊
請問,家用電器安裝,比如空調,一般開票是9點嗎?
老師,有批材料做成庫存商品了。在匯算清繳表里還可以填享受加計扣除嗎?
老師,建筑勞務公司,可以就同一個施工項目,在小規模時開1%專票,超過500萬了變小規模開3%專票可以嗎
公司的發票可以開給個人?
老師,為啥票面利率大于市場利率,債券就溢價發行,能用大白話解釋嗎
電子稅務局 手機版本 老是人臉核驗失敗 怎么弄啊