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小規(guī)模公司3月份開了專票且交了稅,這個(gè)月又開了紅沖發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)科目怎么做呢?

2024-09-27 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-27 14:04

你好,這個(gè)是正常做憑證。借,應(yīng)收賬款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,但是金額寫負(fù)數(shù)。

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快賬用戶6337 追問 2024-09-27 14:06

交了附加稅的科目怎么做呢

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快賬用戶6337 追問 2024-09-27 14:07

之前交了增值稅和附加稅的

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快賬用戶6337 追問 2024-09-27 14:08

現(xiàn)在開了紅沖發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-09-27 14:08

你好,附加稅是借稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加等等。

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快賬用戶6337 追問 2024-09-27 14:08

是不是做負(fù)數(shù)呀?您能不能一次說清楚一點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2024-09-27 14:11

你好,是這樣子的。附加稅的話,他如果退稅你就可以做紅字,但是他是這樣,比如你這個(gè)月開了1萬的證書發(fā)票,然后又開了3000的負(fù)數(shù)發(fā)票。 那么你應(yīng)該按照7000來計(jì)提附加稅,不用去沖減之前的附加稅,明白嗎?

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快賬用戶6337 追問 2024-09-27 14:13

我們這個(gè)季度只開了這個(gè)紅沖的發(fā)票,那我是做負(fù)數(shù)對(duì)吧?

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齊紅老師 解答 2024-09-27 14:14

你好,是的,就是這樣子。

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快賬用戶6337 追問 2024-09-27 14:15

謝謝了咯

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齊紅老師 解答 2024-09-27 14:16

你好,不用客氣的了。

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你好,這個(gè)是正常做憑證。借,應(yīng)收賬款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,但是金額寫負(fù)數(shù)。
2024-09-27
你好,不會(huì)退,2月申報(bào)時(shí),再相應(yīng)欄目填寫負(fù)數(shù)。
2021-01-04
直接紅沖7月開票的銷售收入就行,不需要管3月的
2024-08-02
你好,二月份做一筆正數(shù)的會(huì)計(jì)分錄,三月份再做一筆負(fù)數(shù)的會(huì)計(jì)分錄
2024-04-09
你好,三月份正常報(bào)就可以了。4月份沖紅和3月份是沒有關(guān)系的。
2021-04-18
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