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老師,這個小規模的,跨季度沖紅,因為備注欄寫錯了,7月份又重新開了一摸一樣的發票,7月份增值稅附加稅也交了,7月份要怎么做紅沖分錄呢?

老師,這個小規模的,跨季度沖紅,因為備注欄寫錯了,7月份又重新開了一摸一樣的發票,7月份增值稅附加稅也交了,7月份要怎么做紅沖分錄呢?
2022-08-26 12:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-26 12:45

你好;? ? 你之前分錄做了; 先紅沖做 :借應收賬款負數 貸收入負數 ;? 應交稅費-應交增值稅負數? ?

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快賬用戶3117 追問 2022-08-26 12:46

附加稅不需要做沖紅嗎 附加稅6月份沒有計提過

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齊紅老師 解答 2022-08-26 12:47

?你好 ; 附加稅 你計提沒有 ; 沒有計提 就不存在紅沖哈; 你紅沖收入;??

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快賬用戶3117 追問 2022-08-26 12:47

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-26 12:47

?不客氣的; 幫到你就好 ;滿意請給予評價??

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你好;? ? 你之前分錄做了; 先紅沖做 :借應收賬款負數 貸收入負數 ;? 應交稅費-應交增值稅負數? ?
2022-08-26
你好 紅沖的分錄是 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業務成本 重開的分錄是 借:應收賬款等科目?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品
2022-09-13
第一個所屬起期六月份申報的時候不需要交稅正常抵扣 然后七月份你開紅字信息表在八月份申報的時候你給他進項轉出 發給你重新開了之后你正常認證抵扣 借應付帳款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出 借庫存商品 進項 貸應付帳款
2023-07-15
同學你好 都是有發票的吧
2021-10-19
你好,正在解答中請稍等。
2023-04-09
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