你好;? ? 你之前分錄做了; 先紅沖做 :借應收賬款負數 貸收入負數 ;? 應交稅費-應交增值稅負數? ?
老師,小規模代開專票 自動扣款的 只是這個發票紅沖了 因為是8月份開的 9月紅沖的 還沒有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開了一張專票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發票的稅額 增值稅的差額會退稅 我就想問下 附加稅抵扣紅沖發票的附加稅這個過程是怎么記賬的
請問一下老師我司小規模的7月代開了400萬專票,到了8月紅沖了200萬,又重新代開了16萬.那我在8月份做賬時重新代開的16萬的增值稅要怎么入賬
老師,這個小規模的,跨季度沖紅,因為備注欄寫錯了,7月份又重新開了一摸一樣的發票,7月份增值稅附加稅也交了,7月份要怎么做紅沖分錄呢?
老師,我公司7月是小規模納稅人,給客戶開了一張3個點的專用發票,8月份我公司升級成為一般納稅人,紅沖了7月份開的3個點的專票,這個填增值稅申報表怎么填呢
老師,6月份開具的一張普通發票,應購買方填寫錯誤,7月份沖紅后重新開具,這個跨季度了涉及到報稅數據,分錄應該怎么做?
你好老師,職工培訓學校要做停車場,用瀝青地面,算固資不
營業執照年報上面的本期五險實際繳納金額是只填單位還是全部金額
老師,有些員工要求不買社保,可以申報個稅嗎?發工資走私賬還是走公賬比較好?
老師,水產公司加入水產協會,交了五萬塊入會費,只能開收據。請問入賬什么科目好?然后企業所得稅匯算清繳時,是否要做無票費用剔除?
1-3月支付的稅款: 增值稅:507.62元 城市維護建設稅:12.69元 企業所得稅:138.01元 印花稅:20.10元 合計:678.42元,在上期需要計提的話分錄怎么寫
老師你好請問這筆分錄繳納所得稅應交稅-應交所得稅期末余額是760000,然后銀行實際繳納的是813378.67,差額53378.67入到所得稅,這個怎么理解
公司收到一張裝修費發票,但是建筑類發票不都是有項目名稱的嘛,地址和公司注冊地址不是同一個城市,但是客戶說這是他的公司辦公室裝修費用,這個可以入裝修費用嗎(我們是代賬的,客戶就是收票公司)
老師我們是建筑公司,當月發生了一些吊裝費,對方發來了結算單,但是沒開發票,我司也沒付款這個時候,外賬(權責發生制)和內賬(收付實現制)是如何做賬的
有沒有個稅附加扣除的那個表 有沒有個稅附加扣除的那個表
老師,公司在2023年4月開的紙質票,現在要退貨紅沖,可是在電子稅務局想開具紅字發票,可能因為是紙質票又搜索不出來,怎么開紅票呢?(在全量統計那里是查到有這張票的。)
附加稅不需要做沖紅嗎 附加稅6月份沒有計提過
?你好 ; 附加稅 你計提沒有 ; 沒有計提 就不存在紅沖哈; 你紅沖收入;??
好的 謝謝老師
?不客氣的; 幫到你就好 ;滿意請給予評價??