同學你好 供應商的算法是錯誤的。 首先,明確一下正確的計算方法。購進石材支付貨款 9736 元,客戶開 13% 專票并收 10 個點稅錢,那么含 10% 稅點的總金額應該是貨款加上稅點費用,即 9736×(1 %2B 10%) = 10709.6 元。 而供應商的算法 “9736/0.9 = 10818 元” 是沒有依據的。這種算法可能是供應商錯誤地理解了稅點的計算方式,誤以為用貨款除以(1 - 稅點比例)就是含稅金額,但這種計算方法是錯誤的。正確的應該是用貨款乘以(1 %2B 稅點比例)來計算含稅總金額。
老師我想請教一個問題,就是我有個供應商說加收我們11個點的稅金給我們,開13個點的發票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點,那么他們應該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
給客戶發了一批貨40000元是不含稅的金額,也就是不能給客戶開票,現在客戶要開票,老板說收10個點,想讓對方轉4000到私戶然后給開40000的票,但是客戶不想轉私賬,我說轉公戶44000給開44000的票,但是老板說這樣我們就虧了,說40000收10個點,另外的4000也要收10個點,就是總共轉44400元,開票也得44400元
老師,請問我們公司是一般納稅人,現在客戶只是需要我們開普通發票,那我要多加收客戶幾個稅點,這份票才不會虧本呢?我們的進項票也是需要另外付稅金給供應商的,開票金額12萬元
有不含稅貨款5680元,要開票,供應商要我們給10個點的稅金,然后開13%的增值稅發票給我們。給10個點的稅金,實際開票金額應該是5680*1.1=6248元。可是供應商卻要求我們付5680/0.9=6311元的貨款給他們。請問這個0.9是怎么算出來的?
老師你好,我想問下供應商一共開給我們130w的發票稅點是3%,然后單價上漲10個點,我算出來全部開出去總金額是156w稅點是13%,我想問的是如果是上調單價的話那應該是130×1.1=143,但按材料一個個算出來的是156w,這個多出來的是什么錢呢?
您好,工商年報里的納稅總額都是填報的年度屬期內的,如24.1-12月應該繳納的稅款,實際上當年入庫的稅金是23.12-24.11月的,屬地的工商部門這兩種兩種解釋都有,我一直都是按照前一種填報的,應該沒問題吧?反正整體每天多報或少報
匯算清繳-納稅調整-利息支出,是只填非金融機構利息支出,向銀行借款利息支出不用填嗎?
老師,我們公司原材料的價格有上旬中旬下旬三個價格,算產品成本,這三個價格取哪一個呢?
請問老師,2024年報所得稅時預交了4.2萬企業所得稅,但是現在匯算清繳退了3.5萬,等于只交了0.73萬,是按規矩做的賬,請問老師,這樣子稅務后臺會有問題嗎?
#提問#老師,商貿公司4月份支付的貨款并已到貨入庫,6月份收到的普通增值稅發票,支付的貨款就是開票金額,不需要暫估入賬,并且5月份的時候就已經將4月份購買的貨物進行了銷售,怎么寫分錄?
老師,AB公司都是一個老板,但是法人不一樣。現在是A公司欠480萬的原材料,B公司原材料可以賣260萬給A公司,B公司可以賣成品給A公司抵原材料嗎
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了,還用做憑證嗎?
跨境電商注意稅率是怎么弄
老師,公司要注銷,未分配利潤有余額怎么處理呢
請問,去年工資申報專項扣除公積金填的全額,(530.4元,如果一半應該是26502元)填的是530.4元現在匯算清繳這樣填有問題嗎?會對比嗎?謝謝
但是我算了下 如果他們按10818來開票 稅點是核到10%(10818-9736=1082元、1082/10818=10%) 我也是按上面你發的這個思路想的 9736收10個點那種的開票金額就是 9736*(1+10%)=10709.6 發票開這個金額就好了 ,但是按他拿過算法呢又是對的 所以不知道他那個/0.9是怎么來的
扣除稅點之后按90%來換算成0.9的
哦 看明白了 那供應商說如果按我這個計算方式 那他們總的稅率核到15點多了,而不是13點
對的 用除法算出來的金額大 所以他們這樣算
所以正常應該是按照9736*(1+10%)=10709.6這個金額去開發票是吧?我在這算了半天 沒搞懂是咋算的他們那個
對的 是這樣的 正規的是你這個算法