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有不含稅貨款5680元,要開票,供應商要我們給10個點的稅金,然后開13%的增值稅發票給我們。給10個點的稅金,實際開票金額應該是5680*1.1=6248元。可是供應商卻要求我們付5680/0.9=6311元的貨款給他們。請問這個0.9是怎么算出來的?

2022-06-27 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-27 16:56

同學你好,意思是他收10個點的話,就是說他認為你們目前的是不含稅的,他把增值稅按照消費稅算了就是不含稅的金額,換算為含稅的金額就是除以(1-稅率)

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快賬用戶3343 追問 2022-06-27 17:01

他回復我們說是因為那個稅金5680*0.1=568元本金他們也要貼稅金。這是什么意思?

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齊紅老師 解答 2022-06-28 08:16

就是不含稅貨款5680,如果申報也會產生稅款,計稅基數就是5680 其實對方來回忽悠你呢 5680/0.9=6311元的貨款;包括的稅金遠遠大于他說的568

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同學你好,意思是他收10個點的話,就是說他認為你們目前的是不含稅的,他把增值稅按照消費稅算了就是不含稅的金額,換算為含稅的金額就是除以(1-稅率)
2022-06-27
同學你好 供應商的算法是錯誤的。 首先,明確一下正確的計算方法。購進石材支付貨款 9736 元,客戶開 13% 專票并收 10 個點稅錢,那么含 10% 稅點的總金額應該是貨款加上稅點費用,即 9736×(1 %2B 10%) = 10709.6 元。 而供應商的算法 “9736/0.9 = 10818 元” 是沒有依據的。這種算法可能是供應商錯誤地理解了稅點的計算方式,誤以為用貨款除以(1 - 稅點比例)就是含稅金額,但這種計算方法是錯誤的。正確的應該是用貨款乘以(1 %2B 稅點比例)來計算含稅總金額。
2024-09-24
你好 看你的描述 你的算的是對的 是不是還有其他的條件 導致供應商跟你說的不一致
2020-11-06
理解了,你的情況是供應商要求收取10%增值稅并轉入私人賬戶,你擔心成本增加。其實,無論供應商如何收款,只要發票合規,你們公司都可以按發票金額申請抵扣相應增值稅,不會額外增加成本。關鍵是要確保所有交易和付款流程合法合規,避免稅務風險。
2024-09-11
同學你好,供貨商給你們價款合計108元,你毛利需要10個點,給另外一家供貨非開票價是110元,開票幾個就是108*1.1=118.8
2022-02-18
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