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老師你好,我想問下就是我們付款給供應商的貨款,讓供應商給我們開13個點的票。但是他就給我們開了9個點票的金額發票,票上的金額跟我們付給他的錢數是對的上的,但是稅額差了4個點,該怎么辦

2024-01-31 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-31 11:38

不能改變業務本身的稅率開票,那樣就是廢票,對方就是在逃稅

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快賬用戶4077 追問 2024-01-31 12:40

現在我們讓對方公司補給我們4個點的稅額發票,該怎么補回來?

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快賬用戶4077 追問 2024-01-31 12:41

老師,稅額補差換算成金額該怎么換算?

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齊紅老師 解答 2024-01-31 14:41

那個是貨款不能開9%,必須換開成13%,不然就是廢票

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不能改變業務本身的稅率開票,那樣就是廢票,對方就是在逃稅
2024-01-31
同學,你好,你應該要求他開成10800,這個對你們有利。要不800你沒有發票,對吧。
2021-05-21
你好 看你的描述 你的算的是對的 是不是還有其他的條件 導致供應商跟你說的不一致
2020-11-06
你好,一般就是30/1.13-39/1.09,前面的是現在稅額后面的是以前簽的合同的稅額
2022-05-25
收到9%發票,實際支付了13%稅率的貨款,相當于供應商補貼了4%的稅額。做賬時,將這部分補貼視為政府補助或特殊優惠處理,計入營業外收入或其他收益科目,具體操作需參照企業會計準則進行分類和確認。
2024-09-06
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