你好,一般就是30/1.13-39/1.09,前面的是現在稅額后面的是以前簽的合同的稅額
老師好,我們公司之前和供應商簽的是9個點的含稅金額30萬,現在我們想讓對方開13個點發票,4個稅點的差額我們補給對方,應該怎么補呢?
今年二月份的時候對方給我們公司開了一個點的發票,但是現在協商之后對方公司同意補5個稅點的差額退還給我們公司同時給我們公司開退還差額的收入紅字發票,請問這樣合適嗎?我們公司還是虧了對應差額的稅費是吧
你好,有一個供應商合同簽的是含13%增值稅金額6250,對方出5個點我們出8個點,開13%,現在對方只能開3%,要怎么減稅金啊
我們欠別人140萬不含稅,現在我們讓對方開發票13%的專票加15個點,發票金額應該開多少給我們?
我們欠別人140萬不含稅,現在我們讓對方開發票13%的專票加15個點,發票金額應該開多少給我們?
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
工會籌備金工會經費,什么樣企業需要交這個東西
工會經費什么樣的企業需要那個呃繳納這個東西?
一般納稅人取得進項發票不足,新成立小規模納稅人,怎么樣進項業務拆分。主營業務是體育場館服務,羽毛球,乒乓球,籃球培訓。儲值打球。接團建,比賽。
老師,就我新到了一個企業,是賣奶茶粉的,庫存不是很準,開單的時候怎樣知道某個品類有沒有貨了?
老師,后面為什么是39/1.09
打錯了,不好意思是30
那我的合同價格應該改成30+您前面算的那個稅額差價嗎?
不用的,你合同簽的含稅價,不管我開什么稅率,最后發票總額都應該是30
老師,那對方之前是開9個點發票,現在開13個點發票,他們多交了4個點稅呀,要求我們補給他們,
如果需要把稅票款算進去,你們就直接改合同,約定一個13個點的價格,再用發票上的稅額-以前9個點的稅額30/1.09
老師,之前算的這個30/1.13-30/1.09是30萬合同不含稅金額的差價啊
老師沒點到稅率30/1.13*0.13-30/1.09-0.09,稅額不走公賬,走現金或者私戶。如果要走公賬,重新改合同,改了合同后用合同算出的稅錢-以前的合同稅錢
就是想把我們付的錢都走公戶,體現在合同上,那我怎么算來定新的合同金額,對我們公司比較有利呢?
新合同金額你假設為A A=30+我補的稅額 我補的稅額=A/1.13*0.13-30/1.09*0.09 用這個算
謝謝老師
不客氣呢,不好意思,沒有小可愛細心,總是漏掉。
老師,這樣算的話是不是沒把對方交的附加稅算進去啊?
是的,沒算附加稅,附加稅沒有多少錢,而且對方有進項抵扣,附加就抵完了。
老師,還有其他更有利于我們的算法嗎?盡量我們少付對方錢
基本沒有的,這種算法是對你們最實惠的了,其實一般業務中,別人不會這么算會直接讓30萬補0.04的差額,如果是老供應商倒是可以讓采購或者老板去談一談,不承擔或者承擔一部分。
非常感謝老師
不客氣呢,工作順利