你好,你們?nèi)〉媚莻€進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
老師我想請教一個問題,就是我有個供應(yīng)商說加收我們11個點(diǎn)的稅金給我們,開13個點(diǎn)的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點(diǎn),那么他們應(yīng)該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應(yīng)商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應(yīng)商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
就是供貨商給我們的非開票價是100元、開票價是108元,稅額是13個點(diǎn),然后我們給另外一家公司供貨,要賺他們10個點(diǎn),請問一下我們該定價多少?
老師你好,我想問下供應(yīng)商一共開給我們130w的發(fā)票稅點(diǎn)是3%,然后單價上漲10個點(diǎn),我算出來全部開出去總金額是156w稅點(diǎn)是13%,我想問的是如果是上調(diào)單價的話那應(yīng)該是130×1.1=143,但按材料一個個算出來的是156w,這個多出來的是什么錢呢?
老師你好,我想問下就是我們付款給供應(yīng)商的貨款,讓供應(yīng)商給我們開13個點(diǎn)的票。但是他就給我們開了9個點(diǎn)票的金額發(fā)票,票上的金額跟我們付給他的錢數(shù)是對的上的,但是稅額差了4個點(diǎn),該怎么辦
老師,我們供應(yīng)商給我們提供的13個點(diǎn)普票,單價金額是130元,但我們賣給下家是給13個點(diǎn)專票,單價金額是265,我想問下這個能抵扣嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時,這四項(xiàng)分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請問專票這幾項(xiàng)哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬,增值稅申報(bào)表改了,會算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
供應(yīng)商是1個點(diǎn)的普票,含稅價130,我們銷售發(fā)票是13個的專票,含稅價是265,供應(yīng)商的意思是如果要13個點(diǎn)的專票要加錢,你能幫我看下怎么劃算,我是要哪種發(fā)票?
沒必要的取得專票了,還不是你自己出錢
那好的,謝謝
而且小規(guī)模最高只能開3%的專票,抵扣不了多少的