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11月9日,企業對一臺生產用設備進行修理,以維護其正常使用。修理過程中領用原材料一批,價值為12000元,取得的增值稅專用發票顯示修理費2980元,增值稅額178.80元,以銀行存款支付。⑴____⑵____⑶____⑷____注意:每一空行均應寫明借貸方向、會計科目和金額。要求:應交稅費要寫明細科目,其他不寫;金額單位:元。老師,我的會計分錄不分開來寫的話怎么寫?還有領用原材料不應該在貸方嗎。我這樣寫對嗎?借:制造費用14980應交稅費-應交增值稅(進項稅額178.80貸:銀行存款3158.8原材料12000

2024-09-22 13:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-22 13:20

對的是的,是這么做的。

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對的是的,是這么做的。
2024-09-22
你好,稍等,我馬上計算。
2024-09-22
借在建工程403000, 應交稅費,應交增值稅進項180 貸銀行存款3000, 營業外收入400180
2024-09-06
同學你好 1 借,原材料80000 借,應交稅費一應增一進項10400 貸,銀行存款90400 2 借,應收票據226000 貸,主營業務收入200000 貸,應交稅費一應增一銷項26000 借,稅金及附加 貸,應交稅費一應交消費稅——200000*消費稅稅率 3 借,在建 工程113000 貸,原材料10000 貸,應交稅費一應增一進轉出1300 5 借,待處理財產損溢4520 貸,原材料4000 貸,應交稅費一應增一進轉出520 5 借,應交稅費一未交增值稅30000 貸,銀行存款30000
2020-10-08
您好 (1)外購B材料,專用發票上注明價款10000元,增值稅稅額1600元,款已付,并另以現金支付運雜費100元。料已人庫,計劃成本為10000元。 借:材料采購 10000%2B100=10100 借:應交稅費 1600 貸:銀行存款 10100%2B1600=11700 借:原材料 10000 借:材料成本差異 100 貸:材料采購 10100 (2)產品生產領用B材料8000元,生產車間設備日常修理領用B材料2000元。 [要求](1)計算本月B材料的材料成本差異率。 (19600-20000%2B100)/(20000%2B10000)=-0.01 (2)計算本月發出B材料的實際成本。 (8000%2B2000)*(1-0.01)=9900 (3)編制領用B材料和結轉領用材料應負擔材料成本差異的會計分錄。 借:生產成本 8000 借:管理費用 2000 貸:原材料 10000 借:材料成本差異100 貸:生產成本 8000*0.01=80 貸:管理費用 2000*0.01=20 增值稅為6.8萬元,支付的運輸費為2000元,款已通過銀行支付,設備直接交付安裝。 這個是不是少了資料?
2022-06-05
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