借管理費用工資5000, 貸應付職工薪酬工資5000, 借應付職工薪酬工資5000, 貸銀行存款5000,-個稅 應交稅費,個稅300×3%。
老師,員工的水電房租補助,是這樣帳務處理么 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 在申報個稅時,并入工資申報是嗎?
公司幫掛證人員A購買社保,分錄:借:應付職工薪酬-社保費900元 其他應收款300元 貸:銀行存款1200元。A個人部份支付部份300元也由公司支付,單獨做份工資表應發工資300元,那結轉工資分錄是如何做?是借:管理費用300 貸:應付職工薪酬-工資300 借:應付職工薪酬-工資300 貸:其他應收款300??
1月份計提工資,借管理費用工資\\\\8000,冬季取暖費借,管理費用\\\\職工工資\\\\福利費1000,貸:應付職工薪酬\\\\工資9000元,貸方,沒有分應付職工薪酬\\\\福利費1000,貸,應付職工薪酬\\\\工資8000,這怎么辦?發的時候,借應付職工薪酬\\\\工資,這又怎么辦?
1月份計提工資,借管理費用\\工資8000,冬季取暖費借,管理費用\\職工工資\\福利費1000,貸:應付職工薪酬\\工資9000元,貸方,沒有分應付職工薪酬\\福利費1000,貸,應付職工薪酬\\工資8000,這怎么辦?發的時候,借應付職工薪酬\\工資9000,這又怎么辦?
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這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
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在計提的時候這個300元是不計提的嗎,直接按5000元計提,在計算個稅的時候把這300元算進去,按5300來計算個稅嗎
你好,5000做工資,300做福利費。做工資的時候300就不要再重復做了。