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公司給員工發300元的過節費,工資5000元,個人社保350元,個稅150元,申報工資的時候按5000+300=5300元申報的,發福利的時做賬 借:管理費用福利費300 貸:應付職工薪酬—福利費300 借:應付職工薪酬—福利費300 貸:銀行存款300 工資這里計提個發放的賬務處理怎么做

2024-09-19 17:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-19 17:15

借管理費用工資5000, 貸應付職工薪酬工資5000, 借應付職工薪酬工資5000, 貸銀行存款5000,-個稅 應交稅費,個稅300×3%。

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快賬用戶5726 追問 2024-09-19 17:17

在計提的時候這個300元是不計提的嗎,直接按5000元計提,在計算個稅的時候把這300元算進去,按5300來計算個稅嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-19 17:18

你好,5000做工資,300做福利費。做工資的時候300就不要再重復做了。

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借管理費用工資5000, 貸應付職工薪酬工資5000, 借應付職工薪酬工資5000, 貸銀行存款5000,-個稅 應交稅費,個稅300×3%。
2024-09-19
你好是的,包含福利費。福利費就沒法單獨體現的。
2021-07-16
你好 1借營業外支出300 貸 其他應收款 300? ;這樣 來做賬的? ??
2022-03-07
你好,個人負擔的社保,你們公司給他承擔嗎?
2024-08-28
您好 這樣寫分錄正確的 在申報個稅時,并入工資申報 是的
2021-11-03
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