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老師問一下 我們公司去年把車賣了 去年分錄是:銀行存款 貸:營業外收入 沒做清理 今年才給二手車的發票,我覺得去年的分錄做的不對, 沖紅:銀存 貸:營業外收入借:固清 累計折舊 貸:固定資產 借:銀存 貸:固清 應交稅費(銷項)做的對嗎?

2024-09-10 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-09-10 13:33

同學,你好 嗯嗯,對的

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快賬用戶6068 追問 2024-09-10 13:34

把去年的沖紅 銀行存款不受影響吧

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齊紅老師 解答 2024-09-10 13:35

同學,你好 銀行存款,借方一紅一藍,不影響

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同學,你好 嗯嗯,對的
2024-09-10
借利潤分配,未分配利潤 貸,應收賬款 借,應收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應交稅費,應交增值稅。
2024-09-10
你好! 1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產減值準備 貸:固定資產 2.發生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產清理 ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 4.屬于生產經營期間正常報廢清理的處理凈損失 借:營業外支出——處置非流動資產損失 貸:固定資產清理
2024-09-10
對的是的,可以這么做的
2024-04-06
去年賣車未入賬,現補記沖銷去年分錄。新分錄為:借:營業外收入 貸:銀行存款 同時,去年分錄也需相應調整。
2024-09-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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