你好1、將需要出售固定資產(chǎn)及其轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、銷售固定資產(chǎn): 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置收益: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置收益 注:若處置未獲得收入,則做反分錄(即借方為資產(chǎn)處置收益,貸方為固定資產(chǎn)清理)
老師你好,我們企業(yè)有臺車賣了,固定資產(chǎn)清理的分錄,借:累計折舊,固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn);借:庫存現(xiàn)金,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費_銷項;假如是處置損失,借:營業(yè)外支出,貸:固定資產(chǎn)清理,對嗎
老師,我們公司計入固定資產(chǎn)的一輛車銷售出去了,我先是做了借累計折舊,固定資產(chǎn)清理,貸固定資產(chǎn)的分錄,收到錢但是比固定資產(chǎn)清理科目錢,我做的借銀行,借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理這樣做對嗎?
出售固定資產(chǎn),分錄是 借累計折舊 固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn) 借庫存現(xiàn)金 貸固定資產(chǎn)清理 借固定資產(chǎn)清理 貸應(yīng)交稅費 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理 一、這樣做對嗎? 二、那金蝶軟件利潤表收入這塊不會顯示這筆收入了對嗎?
我們公司處理固定資產(chǎn)賣了4850,折舊折了6270,固定資產(chǎn)原價是14420,請問收到出售價款是借銀行4850,貸固定資產(chǎn)清理4850,處理固定資產(chǎn)是:借固定資產(chǎn)清理4850,累計折舊6270,營業(yè)外支出3300,貸固定資產(chǎn)14420嗎?
請問,處置固定資產(chǎn) ①借 固定資產(chǎn)清理 12 累計折舊 2 貸 固定資產(chǎn) 14 ②借銀行存款 13 貸 固定資產(chǎn)清理 13 ③ 借固定資產(chǎn)清理 1 貸 營業(yè)外收入-固定資產(chǎn)處置收益 1 是這樣做分錄嗎
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
收到2022年的異常專票,我公司作為受票方必須做進項轉(zhuǎn)出么
注冊資金印花稅稅率是多少
這道題怎么做老師幫我一下
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個不算是我們A公司的收入吧,應(yīng)該是B公司給c公司開銷售發(fā)票嗎?需要怎么寫分錄?
老師,這回答該怎么回復(fù)
高速公路通行費專用發(fā)票可以計算抵扣嗎?
應(yīng)納稅額是填本期累計金額嗎,利潤表
請問老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,利潤表這里有個財務(wù)費用其中利息費用(收入以-號填列),這項里如果有公司銀行活期存款的利息收入是否填寫進去呢?
老師您好。2025年1月公司升為了一半納稅人,1月之前收到的專票是不是不能抵扣
老師,銷售虧損了我直接做營業(yè)外支出可以嗎
這樣也是可以的額
老師我做的分錄是借累計折舊,固定資產(chǎn)清理,貸固定資產(chǎn),然后借營業(yè)外支出,銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,這個分錄可以嗎
您好,不行喔,需要涉及到稅的呢
老師,增值稅我根據(jù)什么計算呀?
根據(jù)銷售出去的金額來算的呢
那這個分錄就不平了呀!是要把營業(yè)外支出調(diào)高一些嗎
不平的金額走資產(chǎn)損益
老師,我們不走資產(chǎn)損益,直接去營業(yè)外支出可以不
資產(chǎn)損益的科目基本沒用過
老師?我把稅款金額調(diào)到營業(yè)外支出可以嗎
您好,不可以把稅款金額調(diào)整到營業(yè)外支出的。不走資產(chǎn)損益就走營業(yè)外支出
老師,您這么說我不太明白,您說需要做銷項稅,我借方銀行收款是一定的,不能變動,貸方固定資產(chǎn)清理也是固定的,但是加了銷項稅額貸方就多了,我是可以把所有差額都記到營業(yè)外支出嗎?