已經交了個稅不需要再申報
個人給我公司提供一次勞務,勞務報酬一萬六,公司支付勞務報酬時需要給他申報勞務報酬的個人所得稅并代扣代繳稅款嗎?還是讓他自己去稅務局代開發票給我公司,預交稅款時是收入x(1-0.2)x0.2嗎?謝謝老師
個人去稅務局代開了建筑服務發票,已按經營所得繳納了個人所得稅,請問公司還需要代扣代繳個人所得稅嗎,如果需要交是按勞務報酬還是什么呢?
公司代扣代繳勞務人員的勞務報酬后,個人還需要去稅局代開發票給公司嗎
個人去稅務局給我們代開的普票,內容是傭金,需要我們幫個人代扣代繳勞務報酬。這個勞務報酬是12000,個人代開的時候也交了增值稅跟附加稅,(個人代開普票還需要交增值稅嗎?)那勞務報酬是咋算的?
老師好,公司向個人采購服務,個人去稅務局代開發票已經交了個稅,我公司還需要幫他代扣代繳申報這部分勞務報酬的個稅嗎
老師,那你不是說差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說不能扣除工資了
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡易計稅不是說選擇簡易計稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務公司差額納稅項目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項目經理的工資算管理費用還是成本
企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師你好,企業所得稅退稅申請了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務公司如果和甲方簽的合同是9個點的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個點嗎?不是說簡易計稅差額征收是5個點嗎
公司有三個分公司,今天客戶轉錢到其中一個對公賬戶,但轉的不對,還不能給客戶退回去,屬于公司的主營業務收入,能從錯誤的公司賬戶轉到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時,簡易計稅銷售額按差額前全部價款和價外費用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時候收入是按發票不含稅1054確認收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
上個月多開了一張發票,發現的時候已經跨月了,是不是開的那個月照常結轉成本跟商品,下個月紅沖。再沖減收入跟成本啊