你好!你是小規模還是一般納稅人
老師,請問印花稅需要計提嗎?麻煩寫下完整分錄,謝謝
老師,請問一下,簡易計稅的,不用預繳稅款,正常申報交稅的,需要計提增值稅嗎?
老師,請問勞務派遣公司,一般納稅人,簡易計稅,也有差額征稅,需要每月計提增值稅嗎?如果不用為什么?除了這個需要計提哪些稅,在操作中,老會計不用計提個稅和增值稅,有點亂了
那老師除了不是簡易計稅的不計提 其他的增值稅需要計提嗎 麻煩寫下分錄需要計提嗎?
老師除了不是簡易計稅的不計提 其他的增值稅需要計提嗎 麻煩寫下分錄需要計提嗎?
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
一般納稅人
你好!這個不需要計提,你實際有要交稅的話 1.月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 2.月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 3.月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——預交增值稅 4.當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
意思是期末有進項的留底數 就不需要計提 如果沒有就需要計提是這意思嗎?
那這需要交稅的時候就是 借應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸 應交稅費 未交增值稅 次月繳納的時候 借應稅費 未交增值稅 貸銀行存款 是這樣嗎?
您好,是的,就是這樣
那這需要交稅的時候就是 借應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸 應交稅費 未交增值稅 次月繳納的時候 借應稅費 未交增值稅 貸銀行存款 是這樣嗎?
你好!是的,就是這樣了
老師 印花稅需要計提嗎?
你好!是需要的。借稅金及附加,貸應交稅費-應交印花說
J繳納的時候就是 借 應交稅費 應交印花稅 貸 銀行存款嗎
你好!是的,分錄就是這樣了
老師請假個問題 除了不是簡易計稅的不計提 其他的增值稅需要計提嗎 麻煩寫下分錄需要計提嗎?
老師 發錯了
你好!你的問題解決了嗎
嗯 謝謝老師
你好!不用客氣的了