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老師您好,請教一下,公司在計算年度績效工資時,基本有一半人個稅測算時多計算了,但稅前金額和稅后實發金額不變。個稅實交也交不了那么多,領導的原意是個稅多繳一點,最后會退到個人的賬戶,目前這個差額部分領導說讓先掛賬,這個該怎么處理呢?能否是把差額部分掛“應付職工薪酬績效“的貸方?到時再把這一部分發放到每個人?

2024-08-28 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-28 14:34

您好 ?領導的原意是個稅多繳一點,最后會退到個人的賬戶 請問多交的是個人承擔還是單位承擔?是匯算清繳退還是單位退?

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快賬用戶6931 追問 2024-08-28 14:40

個稅只是多計算,還未上交呢,多算個稅單位承擔

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齊紅老師 解答 2024-08-28 14:42

多算個稅單位承擔 退稅的時候是員工自己匯算清繳申請退稅 不需要單位退回 所以只需要做繳稅分錄 不需要做發放退回啊 還是說只是做測試 計提 然后不申報上交?

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您好 ?領導的原意是個稅多繳一點,最后會退到個人的賬戶 請問多交的是個人承擔還是單位承擔?是匯算清繳退還是單位退?
2024-08-28
同學你好 這個差額沖減不可以嗎 原分錄負數紅沖
2023-02-16
同學你好 對的 是這樣的
2023-06-28
你好 2019年申報這5000元的個稅,與企業所得稅沒有關系的 2020年貸方發生額10000,借方15000,說明2020年你并未重新計提費用。不能納稅調減
2021-03-07
你好,可以的個稅可以單獨的
2022-09-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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