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老師,你好,我剛接手了一家企業,2023年因為重復進項稅額轉出導致的多交增值稅及附加稅,我接手后辦理了相關的退稅,現在收到退稅款,那這種情況的會計分錄該怎么做?

2024-08-28 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-28 09:06

同學,你好 現在收到退稅款,那這種情況的會計分錄該怎么做? 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整

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快賬用戶8439 追問 2024-08-28 09:13

就這樣就可以了是嗎?

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快賬用戶8439 追問 2024-08-28 09:16

那退稅的時候的會計分錄呢?都不用做了嗎?不用細分什么增值稅和附加稅了?

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齊紅老師 解答 2024-08-28 09:26

同學,你好 嗯嗯,是的

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同學,你好 現在收到退稅款,那這種情況的會計分錄該怎么做? 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整
2024-08-28
那如果說你是之前年度的你是小企業準則,你就是借利潤分配未分配利潤,這個科目來處理。你這是借銀行存款貸利潤分配未分配利潤。
2022-05-12
借銀行存款, 貸應交稅費、城建稅、地方教育教育附加。 借應交稅費、城建稅、地方教育教育附加,但 貸利潤分配未分配利潤。這個不影響今年的利潤。匯算清繳的時候,這筆納稅調增。 上面的都是正數,沒有負數。
2025-03-06
借銀行存款貸應交稅費附加稅, 借應交稅費附加稅貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,納稅調增。
2025-03-06
您好,企業繳納增值稅的分錄是什么
2021-07-08
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