你上個季度忘記了在這個季度申報就行了哈
1、想問下,不管是小規模還是一般納稅人,只要是有銷售就要交買賣合同印花稅,對嗎? 2、我們是小規模納稅人,商貿企業,季度申報的,我發現之前的會計報了增值稅所得稅,但是沒有報印花稅,查了下,我們是沒有做印花稅的稅種認定的,那之前的都沒報,電子稅務局上現在還能補報嗎?也是今年開始才有的收入
老師,我們是小規模納稅人,是一個勞務服務有限公司,今年和養路段簽訂了雇傭勞務合同和車輛租賃合同,兩項內容簽訂到一個合同上面了,這個合同的印花稅應稅憑證名稱寫什么,稅目選擇什么,需要報兩個印花稅嗎?
你好老師,小規模納稅人成立公司有幾年了但是一直沒有核定財務報表,也沒有申報過,印花稅也沒有,現在需要補交,我是按季度申報小規模的,從什么時候開始補交呢?印花稅是不是報買賣合同啊?
你好,老師,我公司是裝修公司,上一個季度開具了材料和安裝工程的發票,增值稅申報有貨物以及不動產服務都有數據,專管員現在核定的印花稅稅種有買賣合同,和租賃合同印花稅。那我現在要申報,這兩個數據我要申報在哪個印花稅里。
老師早上好,有個業務方面的問題,想咨詢一下您,我公司是小規模公司,簽定了買賣合同1年期限,我可以選擇按年申報印花稅吧
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
主要是合同期限是1年,有總金額,合同并沒有明確每個季度是多少,我是按開票金額申報嗎?老師
是的,按開票金額申報就是
10月份申報的時候,可能這個季度的發票都還沒開,也就只有上個季度的金額,那就是10月份申報的時候只申報上個季度開票金額,這樣可以嘛?合同期限:2024年4月20至2025年4月19日,有沒有什么風險
沒事的,直接按開票金額申報就是