你好!這個不需要計提,在報表上留底就行
進項大于銷項還需要計提增值稅嗎
一般納稅人,進項大于銷項,需要做增值稅計提分錄嗎
老師,月底了需要計提增值稅和附加稅,請問銷項大于進項如何計提,進項大于銷項怎么計提?
老師,請問我進項大于銷項的時候,需要做增值稅的計提分錄嗎?
老師早上好,增值稅一般是怎樣做分錄,需要計提嗎?進項大于銷項需要計提分錄嗎?
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現在都是開電子發票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發生哦?
2024年暫估了100萬成本,2025年到了80萬的成本發票,2024年所得稅匯算清繳還沒開始,這到的80萬的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個體戶可以去稅務局開專票嗎?
業務員把銷售訂單傳遞給會計會計可需要核。銷售訂單正確性
已經按照借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 計提了銷項稅金額 有啥影響嗎?可以調賬嗎
你好!你這個是負數吧
之前會計做的正數
你好!這個借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 是有要交的稅的時候,才是正數
他6月做的,我這月沖紅再不計提行不
你好!可以的。操作沒問題