您好,你是怎么紅沖的了
老師,我們去年年底暫估了一筆成本,今年還沒有開票,現在我一沖紅去年的暫估,報表的營業成本是負數,導致我的營業利潤是正數,我需要怎么處理,才能夠使沖之前暫估不影響當期的報表
老師,小規模納稅人,就22年有一些業務,22年暫估了成本,今年才取得進項發票,然后沖紅暫估,但是今年沒有銷項所以主營業務收入是0,之前成本多暫估了導致主營業務成本是負數,主營業務成本是負數怎么調整啊
老師,小規模納稅人,就22年有一些業務,22年暫估了成本,今年5月份才取得進項發票,5月份沖紅暫估,但是沒有銷項所以主營業務收入是0,之前成本多暫估了導致主營業務成本是負數,主營業務成本是負數怎么調整呢
老師,小規模納稅人,就22年有一些業務,22年暫估了成本,今年5月份才取得進項發票,5月份沖紅暫估,但是沒有銷項所以主營業務收入是0,之前成本多暫估了導致主營業務成本是負數,主營業務成本是負數怎么調整呢
老師,去年暫估的成本,結轉了成本,今年五月前紅沖了,紅沖時借主營成本 紅字,貸工程施工 紅字,但是出報表的時候,主營成本成負數了,這個分錄是不是寫錯了,還是不能用主營成本呢
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求