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老師,小規模納稅人,就22年有一些業務,22年暫估了成本,今年5月份才取得進項發票,5月份沖紅暫估,但是沒有銷項所以主營業務收入是0,之前成本多暫估了導致主營業務成本是負數,主營業務成本是負數怎么調整呢

2024-06-03 10:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-03 10:54

你修改一下的,借,應付賬款,貸,利潤分配未分配利潤,借,利潤分配未分配利潤,貸應付賬款。然后匯算清繳的時候,需要納稅調增

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齊紅老師 解答 2024-06-03 10:54

一個是紅沖成本。 第二個是確認發票的。

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快賬用戶4933 追問 2024-06-03 11:01

借:應付賬款? 貸:利潤分配未分配利潤? ?借:利潤分配未分配利潤? 貸:應付賬款? 是針對暫估成本做的調整嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-03 11:02

是的對的是的是的對的。

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快賬用戶4933 追問 2024-06-03 11:05

這個憑證一正一負,不是相當于沒做嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-03 11:12

哦,金額不一樣呀,比如你暫估的是100,發票到的是80,余額是個20。

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齊紅老師 解答 2024-06-03 11:12

未分配利潤的余額是20。

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快賬用戶4933 追問 2024-06-03 11:15

沖紅成本跟確認發票的分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-06-03 11:16

借,應付賬款,貸,利潤分配未分配利潤, 紅蟲的 做發票的 借,利潤分配未分配利潤,貸應付賬款。

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快賬用戶4933 追問 2024-06-03 11:22

借:應付賬款100 貸利潤分配未分配利潤100(沖紅) 借:利潤分配未分配利潤80 貸:應付賬款80(取得發票),是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-03 11:29

是的對的是的對的

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快賬用戶4933 追問 2024-06-03 11:36

(調整)借:應付賬款100 貸:利潤分配未分配利潤100 借:利潤分配未分配利潤80 貸:應付賬款 80 借:應付賬款100 貸利潤分配未分配利潤100(沖紅) 借:利潤分配未分配利潤80 貸:應付賬款80(取得發票),這樣做完憑證利潤分配未分配利潤余額就為0了

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齊紅老師 解答 2024-06-03 11:40

?你做了兩遍是什么意思啊?

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快賬用戶4933 追問 2024-06-03 11:54

不好意思,對上面的理解錯了,就做這兩筆分錄就可以了是嗎,借:應付賬款100 貸利潤分配未分配利潤100(沖紅) 借:利潤分配未分配利潤80 貸:應付賬款80(取得發票),做完這兩筆憑證未分配利潤余額是貸方負數-20怎么弄

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齊紅老師 解答 2024-06-03 11:59

是的,對的,是這么做的。

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快賬用戶4933 追問 2024-06-03 12:05

匯算清繳怎么調整呢,匯算清繳已過申報期了,可以在8月份注銷的時候再調增嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-03 12:06

可以的,稅務局不查的話沒有關系。

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快賬用戶4933 追問 2024-06-03 12:32

小規模企業注銷要查賬嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-03 12:35

不查賬,現在很少有查賬的。

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快賬用戶4933 追問 2024-06-03 12:38

好的,上面你說匯算清繳調增是調多少呢

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齊紅老師 解答 2024-06-03 12:41

你好,同學,需要調整20到

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你修改一下的,借,應付賬款,貸,利潤分配未分配利潤,借,利潤分配未分配利潤,貸應付賬款。然后匯算清繳的時候,需要納稅調增
2024-06-03
跨年了,你就不要用主營業務成本了,改成利潤分配,未分配利潤。
2024-06-03
同學你好,這種情況下,可以考慮把這個負數調整入管理費用,來減少管理費用,或者調整入營業外收入。
2024-06-01
今年借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤做這個。
2023-08-02
你好;? 先走 暫估 ;沒有發票的情況下;在匯算做調整處理的??
2023-08-07
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