員工轉賬? 借銀行存款 貸其他應付款? 繳納 做相反的會計分錄
新成立單位,公司公賬沒有余額,但公司代該員工現金代繳了當月社保(社保單位個人部分全額由員工承擔,微信全額支付過來),會計記賬單位部分和個人部分分別怎么做分錄?
公司的員工補繳個人部分社保和公積金,補繳款已經到賬,會計分錄怎么做?然后我們公司再把公司部分和個人部分繳納給社保局,分錄怎么做
公司每月沒有給這個職工發工資,公司每月先代交所有職工社保費(含這邊職工的社保費),社保費單位部分和個人承擔部分是由這個職工自己承擔,然后再由這個職工把單位和個人承擔部分社保費轉入公司。像這種情況如何計提工資、社保?發放工資?繳納社保?著三個分錄咋寫?我們是先發工資后交社保
老師,單位繳納社保時,本應由員工個人承擔的部分,公司給全額承擔了,這一部分的金額應該怎么記賬
老師你好,問一下,我們單位有幾個員工的個人的一部分社保費也是公司給承擔的,這樣應該怎么做會計分錄,就是給員工打工就是到手多少就是多少,所有社保費都是單位繳納。
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
不是其他應收款嗎?員工也不發工資了
我們平時繳納社保時,借:管理費用,其他應收款,貸銀行存款
你要是先繳納就是其他應收款就成