月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
我公司上期期末留抵1萬,本期銷項稅額1300,沒有進項,怎么做會計分錄
我進項1061211.37銷項662403.38,我還有396464.24未認證抵扣,還有2343.75認證留底了。年末會計分錄怎么做
老師好,月末認證進項稅大于銷項稅,進項稅有留底,怎么做分錄
當月只有進項,沒有銷項,進項認證了,月末結轉進項怎么寫會計分錄,沒有認證,月末結轉進項怎么寫會計分錄
賬上沒有期末留抵,那后面怎么做結轉本月進銷項分錄能(找郭老師)
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
準備弄一個那個就是養雞,我們給養雞場的代理做這種養殖,比如雞鴨魚這種。產品的,這屬于農產品公司嗎?你看要注冊個什么樣的公司
就是注冊農產品養殖或者種植公司