同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
企業(yè)當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng)稅額,沒有銷項(xiàng)稅額,月末要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做
上個(gè)月有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月認(rèn)證了,那會(huì)計(jì)分錄怎么寫?摘要怎么寫?需要把上個(gè)月待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目嗎?
老師,請(qǐng)問月末有銷項(xiàng),然后購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)沒有進(jìn)行認(rèn)證,期末要結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?要的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
當(dāng)月只有進(jìn)項(xiàng),沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)怎么寫會(huì)計(jì)分錄,沒有認(rèn)證,月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)怎么寫會(huì)計(jì)分錄
提問:待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄,月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅怎么做
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到這家新公司去,怎么個(gè)轉(zhuǎn)法?
建筑垃圾需要繳納環(huán)保稅嗎?
企業(yè)匯算清繳后補(bǔ)交企業(yè)所得稅,補(bǔ)交的金額從銀行存款扣除,我發(fā)現(xiàn)快賬沒有以前年度損益的科目,請(qǐng)問我應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄?
我公司是生產(chǎn)型出口企業(yè) 每個(gè)月有內(nèi)銷和外銷 上個(gè)月內(nèi)銷和外銷各占了一百多萬 計(jì)算稅負(fù)的時(shí)候要算上內(nèi)銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險(xiǎn)記工程施工-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?還是記到管理費(fèi)用 保險(xiǎn)費(fèi)呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業(yè)務(wù)收入100 2.應(yīng)付B款,收到票了,有合同 借管理費(fèi)用100,貸應(yīng)付款100 借應(yīng)付款100,貸銀行存款100 ?相當(dāng)于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個(gè)怎么辦 我現(xiàn)在在2025年4月份,把24年3個(gè)憑證沖紅,重新做一個(gè)往來款憑證 借銀行存款100,貸應(yīng)付賬款100 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會(huì)影響匯算清繳吧
請(qǐng)問軟件里邊有證券公司實(shí)操的公司嗎
老師下午好 沒有實(shí)繳出資的股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交印花稅嗎
老師,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本原始單據(jù)是什么
老師,我是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模,我24年主營業(yè)務(wù)收入8400,就直接做收入了,沒有價(jià)稅分離,沒有計(jì)提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現(xiàn)在該怎么調(diào)呀
同學(xué)您好。如果記錄沒認(rèn)證發(fā)票 記錄應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)