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我公司上期期末留抵1萬,本期銷項稅額1300,沒有進項,怎么做會計分錄

2020-10-14 22:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-14 22:23

你好,借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)1300,貸應交稅費--未交增值稅1300

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快賬用戶3469 追問 2020-10-14 22:24

那相對應的抵扣的附加稅怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2020-10-14 22:47

你好,這個不用繳增值稅,因為留抵10000元,所以不用計提附加稅,

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你好,借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)1300,貸應交稅費--未交增值稅1300
2020-10-14
您好 請問上期留抵怎么寫的分錄
2022-05-23
您這屬于進項大于銷項,借未交增值稅,待轉出多交增值稅。
2022-07-11
借,應交稅費 留抵稅額1554399.42 貸,應交稅費 未交增值稅 1554399.42
2020-10-08
?您好,一般納稅人需要根據銷項稅額,進項稅額的差額做結轉增值稅分錄 借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額),應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), ?貸;應交稅費-未交增值稅
2021-10-22
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