你好,借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)1300,貸應交稅費--未交增值稅1300
本期銷項29萬,進項25萬,上期留抵3萬,有留抵的分錄怎么寫呢
我公司上期期末留抵1萬,本期銷項稅額1300,沒有進項,怎么做會計分錄
老師,我們公司上期留抵進項稅406292.85元,本期銷項56074.46元,本期進項29654.7元,本期進項我是計入應交稅費?待認證進項稅額,請問期末結轉增值稅的分錄要怎么做
上期留抵稅額207235元,本期進項稅額2517.38元,銷項稅額213559.01元,本期應交的增值稅,會計分錄怎么做
老師,請問我本月的銷項稅額是648,上期期末留抵是290,本月勾選抵扣的進項稅額是580,期末留抵是230。這種情況怎么做結轉進銷項分錄
我們公司工資是分兩部分發放,有部分是另外一個公司發的,但是我這邊要做另外一個公司發的部分,我怎么分錄
職工培訓賬務處理按照職工教育經費入賬,對應的進項稅可以抵扣嗎?
老師您好,我們是個體工商戶,開票是廣告費,用交文化事業建設稅嗎
客服打款少1塊多,能不能發票上直接沖減?
流動負債合計 6,089,569.31 資產總計 12,390,820.54 求資產負債率=?
請問光伏安裝發電賣電公司,項目轉到固定資產了每個月折舊作為成本,那無形資產長期待攤費用是什么能也作為成本嗎
沒有開發票的要不要入賬了
老師 請問我們開的包涵需要開立一個保證金賬戶,里面需打入2000萬凍結,這個賬戶是設立在銀行存款下面,還是設立在其他貨幣資金科目里面呢?
老師我發的表格怎么填寫固定資產的原值,折舊,和累計折舊這三個攔的數
請問老師,開票名稱是膠帶,入庫單是美紋紙膠帶,這種的發票和入庫單稅務上認可嗎?
那相對應的抵扣的附加稅怎么做賬呢
你好,這個不用繳增值稅,因為留抵10000元,所以不用計提附加稅,