你好!你這個不用單獨寫留底的,經過計算,你這個本月要交1萬, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)10000 貸:應交稅費——未交增值稅10000
本期銷項29萬,進項25萬,上期留抵3萬,有留抵的分錄怎么寫呢
我公司上期期末留抵1萬,本期銷項稅額1300,沒有進項,怎么做會計分錄
老師:上期留抵稅10萬,銷項稅8萬,本期增值稅分錄如何做
老師,上期留抵10萬,本月銷項稅額5萬,進項0,結轉增值稅的分錄怎么寫
本月銷項10萬,進項為0,但有12萬留抵稅額,請問本月的分錄怎么寫?
老師,婚慶公司賬務怎么處理,采購的道具,花可以一次計入主營業務成本嗎
老師好,我之前成本不夠,沒到票12月就入了借工程施工 貸應付賬款 ,現在4月收到了專票,這筆賬我怎么調呀?
老師,我們民宿行業,最近要焊幾個戶外帳篷,我該怎么去做賬,有人工,材料
年報時資產折舊表中的稅收金額第四列資產計稅基礎,第五列稅收折舊攤銷額,第八列累計折舊攤銷額應該對應賬載金額填什么數據呢?
老師,這道題怎么計算?不是只有五年內虧損才能彌補嗎?
老師,食堂買菜很多都沒有發票,可以稅前扣除嗎
工程項目產生的各種費用,和貸款產生的利息可以記在在建工程下邊。什么項目 下的管理費用下 利息費用嗎?
為員工和老板本人買的人身保險(非特殊工種)都不能稅前扣除,要調增?不能當做福利費?
個體戶簽訂的稅務三方協議賬戶算是對公賬戶嗎?
老師,新個體戶第一次開發票還有限制了,只能3分之一?
我現在結轉增值稅呢,咋做結轉的分錄呢,借:應交稅費-銷賬稅額29萬,貸應交稅費-進項稅25萬,貸應交稅費-轉出未交增值稅4萬,借:應交稅費-轉出未交增值稅4萬,貸應交稅費-未交增值稅4萬 賬務里面不用體現上期留抵的3萬?
你好!這個是不用體現的了。申報表上有就可以了。