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本期銷項29萬,進項25萬,上期留抵3萬,有留抵的分錄怎么寫呢

2020-08-21 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-21 11:25

你好!你這個不用單獨寫留底的,經過計算,你這個本月要交1萬, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)10000   貸:應交稅費——未交增值稅10000

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快賬用戶1756 追問 2020-08-21 11:48

我現在結轉增值稅呢,咋做結轉的分錄呢,借:應交稅費-銷賬稅額29萬,貸應交稅費-進項稅25萬,貸應交稅費-轉出未交增值稅4萬,借:應交稅費-轉出未交增值稅4萬,貸應交稅費-未交增值稅4萬 賬務里面不用體現上期留抵的3萬?

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齊紅老師 解答 2020-08-21 11:48

你好!這個是不用體現的了。申報表上有就可以了。

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你好!你這個不用單獨寫留底的,經過計算,你這個本月要交1萬, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)10000   貸:應交稅費——未交增值稅10000
2020-08-21
您好 請問上期留抵怎么寫的分錄
2022-05-23
借應交稅費應交增值稅銷項5 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅5
2023-02-12
可留在進項,或者全部結轉到未交增值稅,形成未交增值稅借方余額
2025-04-16
你好,借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)1300,貸應交稅費--未交增值稅1300
2020-10-14
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