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我進項1061211.37銷項662403.38,我還有396464.24未認證抵扣,還有2343.75認證留底了。年末會計分錄怎么做

2022-01-28 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-28 14:15

你好! 留抵抵扣銷項,不需要單獨做賬務處理 結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶3541 追問 2022-01-28 14:16

未認證的不用做到待認證抵扣里去?

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齊紅老師 解答 2022-01-28 14:20

你是計入成本費用,但是進項沒勾選對吧?做到待抵扣認證,但是不需要結轉。

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快賬用戶3541 追問 2022-01-28 14:24

可以做這兩筆分錄不

可以做這兩筆分錄不
可以做這兩筆分錄不
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齊紅老師 解答 2022-01-28 14:28

待認證進項稅不需要這樣結轉。待認證進項稅額有余額,年末不要結轉到未交增值稅借方,留待以后認證了,轉到進項稅額里面即可。

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快賬用戶3541 追問 2022-01-28 14:35

我進項1061211.37銷項662403.38,我還有396464.24未認證抵扣,還有2343.75認證留底了。年末會計分錄怎么做

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快賬用戶3541 追問 2022-01-28 14:35

老師寫一遍分錄。

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齊紅老師 解答 2022-01-28 14:46

結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅

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快賬用戶3541 追問 2022-01-28 14:46

我這樣做可以不,我把留底的放在未見增值稅里,未認證的轉到待抵扣里可以不

我這樣做可以不,我把留底的放在未見增值稅里,未認證的轉到待抵扣里可以不
我這樣做可以不,我把留底的放在未見增值稅里,未認證的轉到待抵扣里可以不
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齊紅老師 解答 2022-01-28 14:48

你這樣結轉后,轉出未交增值稅是不是你應交增值稅,如果是,就可以。

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快賬用戶3541 追問 2022-01-28 14:49

我不用交稅,因為我進項多了。

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齊紅老師 解答 2022-01-28 14:50

那這樣沒問題,這個數正好是你留底的。

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快賬用戶3541 追問 2022-01-28 14:51

老師我這個待認證的科目錯了沒,借貸方。

老師我這個待認證的科目錯了沒,借貸方。
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齊紅老師 解答 2022-01-28 14:54

這個有問題,待認證進項稅,你認證的時候轉到進項稅 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)

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快賬用戶3541 追問 2022-01-28 14:55

我又錯了,我沒懂也,我現在都是平的。

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快賬用戶3541 追問 2022-01-28 14:58

我不是2022年才認證邁,我在處理2021年的。

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齊紅老師 解答 2022-01-28 14:59

你2021年沒認證,你就不要轉啊

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齊紅老師 解答 2022-01-28 15:00

你現在給我的看是2022年數據,但是你處理的是2021年賬務,你要先把2021年底的應交稅費明細搞清楚再處理。

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快賬用戶3541 追問 2022-01-28 15:01

你們不是說沒認證的就要轉到待認證里面去嗎,你們老師那個說的都不一樣,我都搞昏了。

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快賬用戶3541 追問 2022-01-28 15:04

我給你說的2021年的,我哪里給你說的2022年的。

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快賬用戶3541 追問 2022-01-28 15:04

那老師2021年是應該這樣做不嘛。

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齊紅老師 解答 2022-01-28 15:06

沒認證的,是指進項票,你做到了成本里面,但是進項稅沒勾選認證,這種情況就做到待認證進項稅,年末沒認證也不需要結轉,等認證的時候轉到進項稅。

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齊紅老師 解答 2022-01-28 15:06

如果你只是在勾選平臺看到了那張票,票也沒做到入賬,進項稅也沒認證,那就不管。

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快賬用戶3541 追問 2022-01-28 15:07

我這個分錄只是放在待認證抵扣里,沒結轉。

我這個分錄只是放在待認證抵扣里,沒結轉。
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快賬用戶3541 追問 2022-01-28 15:09

票入賬了,就是沒有認證抵扣。

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齊紅老師 解答 2022-01-28 15:10

放到待認證里面 借:原材料/庫存商品等 應交稅費-應交增值稅(待認證抵扣進項稅) 貸:應付賬款等 這個分錄就是放到待認證里面

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齊紅老師 解答 2022-01-28 15:11

你這個分錄從進項稅額里面分出一部分待認證,沒看懂你的意思。

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你好! 留抵抵扣銷項,不需要單獨做賬務處理 結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-01-28
你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-05-26
您好 留抵抵扣銷項 不需要單獨做賬務處理 進項未認證計入應交稅費-待認證進項稅額科目
2020-12-16
你好,那就不用做處理,進項金額就是留底的金額
2022-11-08
同學你好,計入應交稅費一待認證進項稅額中;下年抵扣,轉入進項稅額;
2021-01-07
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