你好!這個沒關(guān)系,其實不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)就行
請問老師: ①我們公司走公戶發(fā)工資的員工必須給交社保嗎?現(xiàn)在是有的人交了有的人沒交,沒給交社保的人可以走公戶發(fā)工資入賬嗎? ②公戶發(fā)工資金額必須跟社保和個稅申報的金額一致嗎?現(xiàn)在是社保和個稅申報的工資金額低,實際工資金額高。 ③我們是分公司,總公司在南京,有的員工社保是在總公司交的,工資在我們這發(fā),請問這樣也可以正常走公戶發(fā)工資嗎?
老師,現(xiàn)在的企業(yè)社保移交稅務(wù)局征繳后,個稅申報的工資跟社保申報的工資必須要一致嗎?金三系統(tǒng)會比對嗎?之前我們一直都不匹配,比方說:個稅申報的個人工資薪金為4500,社保申報的個人工資是3500。
你好,老師,金稅四期從8月開始上線了,我想咨詢一下:我們公司大概20多個人,工資薪金都按實發(fā)金額進(jìn)行個稅申報,有個問題就是社保繳費基數(shù)不是按實發(fā)金額繳納的,有的員工工資高于社保基數(shù)有的低于,這個有涉稅風(fēng)險嗎?有涉稅風(fēng)險該怎么處理,謝謝
老師,現(xiàn)在要填社保繳費基數(shù)申報表,繳費工資總額怎么填,員工工資高于上一年平均工資,申報的時候要求按最低繳費基數(shù)交,我如實填社保這塊會不會有問題,個稅那塊按實申報的
老師,請問這個工資是按26天算的,如果按22天申報一樣的工資金額,還有一個就是現(xiàn)在上海社保不是調(diào)整了嗎?我們有一個員工是按1萬基數(shù)交的,社保調(diào)整過后還需要調(diào)整基數(shù)嗎
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
老師,應(yīng)交稅費-未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅??? 我有點不理解他倆的關(guān)系
老師,以工程進(jìn)度確認(rèn)單入賬怎么入,是正常入后期再沖嗎?
去年的印花稅900計提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
老師,小微企業(yè)殘保金有沒有什么優(yōu)惠政策,成立不滿三年酒店一般納稅人
找下APPLE老師,老板從貸款公司貸了20萬,從員工那借了20萬,用貸來的錢還了員工10萬,給了5500是利息,4500記老板的用款,但是貸款公司貸來的錢,老板直接轉(zhuǎn)給員工的,沒有走公司的賬
老師,小規(guī)模增值稅比如應(yīng)該交10元,實際交了9.9,剩下的 0.1怎么記賬
老師您好,請問被進(jìn)項稅額抵扣了的銷項稅額要怎么做賬務(wù)處理呢?
你好老師,公司三個股東甲38%,乙和丙各31%。現(xiàn)在乙要把這31%全部轉(zhuǎn)給甲,但是乙這31%也是由甲轉(zhuǎn)給乙個人賬戶然后又轉(zhuǎn)到公司的,現(xiàn)在不走賬怎樣做平呢
老師,請教個問題: 小規(guī)模納稅人: 季度開票金額增值稅合計:2724.49;專票:2061.12;普票:663.37; 計提增值稅:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 2724.49 貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅 2724.49 計提附件稅: 借:稅金及附加_城建/教育費附加/地方教育 163.47 貸:應(yīng)交稅費_城建/教育費附加/地方教育 163.47 減免增值稅: 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 663.37 貸:營業(yè)外收入_政府補(bǔ)助 663.37 應(yīng)交附加稅:163.47;實際繳納72.14; 減免的附加稅91.33,分錄怎么寫?