你好,那當時這個3,900,000的庫存都有發票嗎?那你們是不是之前少交了稅款都抵扣了提前?
老師下午好,我公司收到對方單位轉過來的100萬款走賬,讓我們給他開普票100萬,這個款已經在賬上差不多一年了,目前我們還沒有開票確認收入,現在準備開票,發現對方單位好像不存在了,像這種情況我們要怎么處理,還要開票確認收入嗎?要怎么操作才不用確認收入?
老師您好,我們是一家重卡汽車銷售公司,去年進了100多輛國五車,由于大車不可以上個人戶口,全部上戶到物流公司了,到現在還有30多輛車沒實銷,由于這批國五車還沒銷售完,銷售公司一直沒收入,也因為這批車滯銷,銷售公司上家準備給我們每輛車開2萬的紅字發票,比如上家給我們開60萬的紅字發票,我們可以給物流公司開紅字發票沖抵嗎?有什么風險呢?有沒有好的解決方法呢
我們老板有兩家公司,我司收入費用很少,工資是發現金的。前段時間收到國庫退稅一筆錢,領導說怕被查,要開發票抵掉,之前我們也只有進項稅。另一家公司財務讓一些顧客把貨款轉進來,我們給他們開發票,我們現在要把貨款轉還給另一家公司,我們走法人私人卡轉還的。但是法人私人卡每天限額4萬一天,領導讓我嘗試轉給社保人備注工資,再拿出來。像我們這個情況,之前沒做工資,還能不能實施,還有別的方法嗎?
我們是一家團膳公司,接手了一家單位的食堂。 現在上一家餐飲公司準備將設備賣給我們,一個月后,甲方單位準備買這批設備。設備有10W的金額 請問, 1、我們開給甲方公司的票應該如何開票,開什么項目,稅率多少? 2、我們接受這批設備,是錄固定資產還是存貨? 3、有什么方式可以規避掉這批稅費損失?因為某些原因,我們不能做墊付,所以只能拆分為兩個買賣步驟,這個銷售出去會產生增值稅,可以規避掉嗎?
我們公司要注銷,目前還有390萬的庫存,欠一家公司700多萬,現在準備把這批貨給這家公司,如果開票給對方,我們的增值稅會很高,因為不準備經營了,沒有進項,要怎么做才能更合理?
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產,其他車子租用的,,業務真實,現在企業所得稅稅前扣除憑證風險疑點提示,油費高。怎么組織一下語言反饋
你好老師,我們是建筑勞務公司,然后進項票是培訓費或者場地租賃費,合理嗎?
一般貿易開票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場上掛的有廣告位,市場給開的發票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數據是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查?。?/p>
公司簽署了一份軟件維護協議,開發票項目名稱:現代服務*軟件維護服務費,還是直接寫軟件維護服務費
個人所得稅生產經營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產,季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調整過,納稅調整 A105000報表上調減金額那里也有體現,而且我2023年12月份已把這個固定資產一次性在折舊里一次性提完了,現在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
都有票的,根據票入賬的
是的,目前沒有任何進項了
那你只能后期補稅 要么你就用其他的發票來抵扣其他的。這個發票最好是服務類的,你不是銷售的。
折價銷售開票可以嗎?
如果收入小于成本的話,你得需要提供證明。
折價銷售需要什么東西嗎?證明之類的?
低于成本的話,你就需要出低于市場價格的證明,證明你的價值銷售出去是公允的。