一、收集相關(guān)信息和資料 1.與公司內(nèi)部相關(guān)人員溝通:詢問(wèn)業(yè)務(wù)部門當(dāng)時(shí)涉及承兌匯票交易的人員,了解交易的具體時(shí)間、金額、涉及的供應(yīng)商和客戶等信息。查看公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)合同、采購(gòu)訂單、銷售訂單等文件,查找與承兌匯票相關(guān)的記錄。 2.檢查公司內(nèi)部留存的財(cái)務(wù)憑證:查找與承兌匯票收款和背書轉(zhuǎn)讓相關(guān)的原始憑證,如收據(jù)、銀行回單、背書轉(zhuǎn)讓的簽收記錄等。查看會(huì)計(jì)憑證中關(guān)于應(yīng)收、應(yīng)付賬款的記賬憑證,分析是否有相關(guān)線索或備注。 二、與銀行溝通獲取信息 1.聯(lián)系公司的開戶銀行:向銀行申請(qǐng)查詢過(guò)去三年與承兌匯票相關(guān)的交易記錄和流水。銀行可以提供承兌匯票的出票、背書、兌付等信息,幫助確定交易的真實(shí)性和具體情況。 2.獲取銀行對(duì)賬單:仔細(xì)核對(duì)銀行對(duì)賬單中與承兌匯票相關(guān)的收支記錄,與公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)記錄進(jìn)行比對(duì)。 三、調(diào)整賬務(wù)處理 1.確認(rèn)承兌匯票交易的真實(shí)性和準(zhǔn)確性:根據(jù)收集到的信息和資料,核實(shí)承兌匯票的收款和背書轉(zhuǎn)讓是否真實(shí)發(fā)生,金額是否正確。如果存在差異,需進(jìn)一步調(diào)查原因并進(jìn)行調(diào)整。 2.進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整:借:應(yīng)付賬款 - 供應(yīng)商貸:應(yīng)收賬款 - 客戶如果確定承兌匯票已經(jīng)收款并背書轉(zhuǎn)讓,應(yīng)沖減相應(yīng)的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。編制調(diào)整分錄,例如: 3.更新財(cái)務(wù)報(bào)表:將調(diào)整后的賬務(wù)處理反映在財(cái)務(wù)報(bào)表中,確保應(yīng)收、應(yīng)付賬款余額的準(zhǔn)確性。 四、完善內(nèi)部控制和財(cái)務(wù)管理制度 1.建立承兌匯票管理制度:明確承兌匯票的收取、背書轉(zhuǎn)讓、保管、核銷等流程和審批權(quán)限。要求業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門及時(shí)溝通和傳遞承兌匯票相關(guān)信息,確保賬務(wù)處理的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。 2.加強(qiáng)與代賬公司的溝通和協(xié)作:及時(shí)將公司的重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)和業(yè)務(wù)變化告知代賬公司,確保其能夠準(zhǔn)確進(jìn)行賬務(wù)處理和財(cái)務(wù)報(bào)表編制。定期與代賬公司核對(duì)賬務(wù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。 3.定期進(jìn)行往來(lái)賬清理和對(duì)賬:建立定期的往來(lái)賬清理機(jī)制,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理往來(lái)賬款中的異常情況。與供應(yīng)商和客戶定期進(jìn)行對(duì)賬,確保雙方賬務(wù)記錄的一致性。
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶里也沒(méi)有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒(méi)有跟代賬公司說(shuō)也就沒(méi)做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用,這些都沒(méi)跟代賬公司說(shuō),他們也沒(méi)有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái)了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒(méi)做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒(méi)有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
老師,12月我收到期中一家供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅額2.21萬(wàn)元,不含稅金額為17萬(wàn)元,我當(dāng)時(shí)收到發(fā)票時(shí),沒(méi)有檢查發(fā)票,就直接做賬了,當(dāng)時(shí)做了分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))2.21 原材料 17 貸:應(yīng)付賬款:19.21元, 月底,又接著結(jié)轉(zhuǎn),增值稅的分錄,計(jì)提附加稅的分錄,然后接著出報(bào)表, 但是現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,我現(xiàn)在進(jìn)認(rèn)證平臺(tái)里面去認(rèn)證發(fā)票,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商把我們公司的稅號(hào)開錯(cuò)了,導(dǎo)致這張發(fā)票無(wú)法認(rèn)證,要退票重開,這樣,我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)跟我做賬的進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上了,然后影響的后面,一連串的分錄都是錯(cuò)的,現(xiàn)在,我是要直接反結(jié)賬,去調(diào)分錄,重新改報(bào)表,還是要怎么處理
老師 我碰到個(gè)問(wèn)題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的,2018.3月份公司購(gòu)買車子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車銷售有限公司 59萬(wàn) 貸 銀行存款 59萬(wàn) 2019.4 收到車輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬(wàn) 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車有限公司還有掛賬 59萬(wàn) 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn) 然后到2022年 我理賬 ,想把那個(gè)應(yīng)付賬款-恒星汽車借方59萬(wàn)清掉 ,做了借 其他應(yīng)付-王 87 貸 應(yīng)付賬款-恒星 59萬(wàn) 長(zhǎng)期借款-車貸 28萬(wàn) 這樣就我應(yīng)付賬款清理了,但是 其他應(yīng)付款又掛了這么多 。 實(shí)際上 買這個(gè)車 就是公司付了59萬(wàn) ,每月通過(guò)王培付貸款 共28萬(wàn) 不應(yīng)該有這么多余額 我應(yīng)該如何清理啊
老師上次提問(wèn)的問(wèn)題還沒(méi)有解決就是商業(yè)匯票蓋錯(cuò)章,銀河公司與南纜公司有業(yè)務(wù)往來(lái),與華纜公司,聯(lián)纜公司沒(méi)業(yè)務(wù)往來(lái)。華纜與聯(lián)纜有業(yè)務(wù)往來(lái),后面三個(gè)公司都是同一個(gè)老板,銀河公司付了30w商業(yè)匯票給南纜,會(huì)計(jì)錯(cuò)章,拿了華電財(cái)務(wù)章蓋,在了匯票粘單 被背書人寫了 華纜公司全稱蓋 華纜財(cái)務(wù)章,旁邊又背書出去 蓋的是聯(lián)纜財(cái)務(wù)章,被背書人:寫的是聯(lián)纜公司全稱簽章也是聯(lián)纜財(cái)務(wù)章。作為華纜會(huì)計(jì)之前做會(huì)計(jì)分錄是:收到承兌:借:應(yīng)收票據(jù) 30w,貸:應(yīng)收賬款 —銀河 30w ,支付聯(lián)纜匯票:借:應(yīng)付賬款 30w 貸:應(yīng)收票據(jù) 30w。南纜公司準(zhǔn)備注銷,賬也平,看了它和銀河往來(lái)款沒(méi)有做這筆收到30w匯票?,F(xiàn)在涉及華纜公司賬務(wù),如何沖平華纜 公司一次預(yù)銀河收款30w,銀河和華纜沒(méi)業(yè)務(wù)往來(lái)的。以及上次固定資產(chǎn)忘記計(jì)提的事
您好老師,我們公司年后從代理記賬那把賬接回來(lái)了,但是他們做賬只按發(fā)票做沒(méi)做銀行流水,但是我做賬方式和他們又不一樣,我做銀行流水,建期初賬的時(shí)候按他們提供的建的,導(dǎo)致現(xiàn)在其它應(yīng)付款和預(yù)收賬款的余額總共還爬著1100多萬(wàn),實(shí)際上是沒(méi)有這些負(fù)債的,我現(xiàn)在該怎么平掉這些負(fù)債呀,建期初賬時(shí)我按老師的意見根據(jù)他們的期初建賬的,怕稅務(wù)局那不連續(xù),現(xiàn)在不知道該怎么去沖銷了
老師每年的繼續(xù)教育學(xué)完之后下一步是干什么
司機(jī)的車掛在公戶名下,怎么賬務(wù)處理?
老師。我想問(wèn)一下。高新技術(shù)企業(yè),如果能用以前年度未彌補(bǔ)的虧損,,,是不是不需要填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除里面的費(fèi)用明細(xì)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們租商場(chǎng)的其中一個(gè)店鋪,在店里賣東西,店鋪有布置的展位,現(xiàn)在效益不好,其中一一家公司租了我們的一個(gè)展位,放他們品牌的鋼琴,我們店員幫他賣,賣掉了有提成,合同簽訂的是展位服務(wù),那我們可以給他開展位服務(wù)費(fèi)嗎,公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上沒(méi)有展位。
老師你好! 不用支付的折扣費(fèi)用,怎么入賬?
我們公司是吊機(jī)租賃有限公司,公司名字沒(méi)有車 車子在老板和老板娘名下 怎么給他入公司里 少交點(diǎn)稅 和要交哪些稅 老板娘名下有個(gè)體工商戶
成立運(yùn)輸公司有什么要求?公司必須有車嗎?
老師,老板想要每個(gè)月做內(nèi)賬,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬根據(jù)什么做呢,請(qǐng)老師解答
請(qǐng)問(wèn)老師,工商年報(bào)的利潤(rùn)總額是填財(cái)務(wù)報(bào)表上面的金額,還是企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)整后的金額
老師,公司沒(méi)有業(yè)務(wù)法人一直申報(bào)工資,匯算清繳需要把工資調(diào)增嗎