需要繳 銷售自己使用過的固定資產(chǎn) (1)購入時不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn): ①2009年以前購入的固定資產(chǎn); ②2013年8月1日以前購入的小汽車、摩托車和游艇。 按照簡易辦法依照3%的征收率減按2%征收增值稅【即:含稅售價÷(1+3%)×2%】。 (2)銷售自己使用過的固定資產(chǎn)(購進時可以抵扣進項稅額),按正常銷售貨物計算增值稅銷項稅額。 2. 一般納稅人銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,應當按照適用稅率征收增值稅。
老師,請問單位買車,是不是可以在購入的時候一次性抵扣增值稅?因為購車有要交保險、車輛購置費等,這個構不構成一輛車的總價的?按這個總計來算增值稅?除了車輛購置稅還有什么稅要交嗎?
老師,麻煩請問下,我們2021年5月購買的一輛車,收到的是二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,沒有進項稅額抵扣,也沒有收到增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在6月份要把這輛車賣了,賣了8萬,我們能享受簡易計稅嗎
老師單位是一般納稅人銷售二手車輛,購入的時候3%的進項專用發(fā)票按3%抵扣的進項稅,現(xiàn)在賣了要按多少來申報增值稅
老師,請問購入的時候車輛是二手車發(fā)票,沒有抵扣,現(xiàn)在再賣出,需要交增值稅嗎?
老師,請問購入的時候車輛是二手車發(fā)票,沒有抵扣,現(xiàn)在再賣出,需要交增值稅嗎?這是依據(jù)哪個政策文件來的?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業(yè)務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發(fā)票的比較少,只開發(fā)票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數(shù)據(jù)強制申報了。現(xiàn)在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經(jīng)營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內(nèi)賬都是混一起的,外賬可以開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導入金蝶的數(shù)據(jù)嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報個稅吧
老師,同一經(jīng)營部,注冊了個體和公司,開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個體,可以嗎