您好,第一個(gè)的話和第二個(gè),都是要視同銷售的,然后兩個(gè)都是要做收入才對
2.大明酒廠為增值稅一般納稅人,7月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)銷售散裝糧食白酒10噸,不含稅售價(jià)2400元/噸。隨同白酒出售單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝桶400只,每只不含稅售價(jià)20元。(2)研發(fā)生產(chǎn)一種新型糧食白酒,第一批生產(chǎn)100千克,成本為1.7萬元,作為禮品贈(zèng)送客戶,沒有同類白酒售價(jià)。已知糧食白酒的成本利潤為10%。(3)發(fā)出材料一批,委托玉龍酒廠加工黃酒5噸,發(fā)出材料成本為30000元(不含稅),雙方協(xié)商加工費(fèi)為6000元(不含稅),由受托方代收代繳消費(fèi)稅,款項(xiàng)已結(jié)清,收到玉龍酒廠開具的專用發(fā)票,黃酒已收回,收回后計(jì)劃直接出售。(4)銷售啤酒20噸,每頓不含稅售價(jià)3600元,開具增值稅發(fā)票,全部款項(xiàng)存入銀行。要求:計(jì)算大明酒廠應(yīng)納的消費(fèi)稅。(題目絕對完整,謝謝老師)
甲公司為增值稅一般納稅人;專門生產(chǎn)并銷售藥酒和啤酒,2022年12月具體業(yè)務(wù)情況如下:(1)購入生產(chǎn)用的原料,不含稅購買價(jià)格80000元;另外支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)2000元;(2)購入一臺(tái)管理用的設(shè)備,不含稅購買價(jià)格為600000元;(3)購入食用植物油,購買價(jià)格為20000元,用于職工食堂;(4)向乙公司銷售藥酒30000噸,不含稅銷售價(jià)格為200元/噸,由于產(chǎn)品促銷,給予乙公司八折優(yōu)惠,另外向客戶收取品牌使用費(fèi)合計(jì)56500元,收取包裝物押金11300元,約定的歸還期限6個(gè)月;(5)向丙公司銷售最新生產(chǎn)的啤酒20000噸,不含稅售價(jià)為90.4元/噸,并收取包裝物押金6780元,約定的歸還期限1個(gè)月,同時(shí)將該啤酒300噸用于發(fā)送員工;(6)沒收B公司的包裝物押金3390元,該包裝物押金是甲公司10月份向B公司銷售啤酒收取;(7)本月支付業(yè)務(wù)咨詢費(fèi)60000元,物業(yè)管理費(fèi)10000元,娛樂費(fèi)20000元;(8)購買一棟房產(chǎn),用于職工圖書館,不含稅購買價(jià)格3000000元,契稅稅率3%;附:(a)設(shè)備、原料、藥酒、啤酒的增值稅稅率均為13%;食用植物油、交通運(yùn)輸服務(wù)的增值
老師,這個(gè)就是題目的全部,我想問一下為什么主營業(yè)務(wù)收入是3200和800啊謝謝老師!1.案例:買一贈(zèng)一組合銷售的會(huì)計(jì)處理方法設(shè)計(jì):大運(yùn)發(fā)超市推出買贈(zèng)促銷方式客戶買一大瓶花生油贈(zèng)送同品牌一小瓶花生油,大瓶購進(jìn)成本30元/瓶,售價(jià)含增值稅)45.2元/瓶;小瓶購進(jìn)成本7.5元,售價(jià)11.3元,適用增值稅率13%2023年2月7日該超市共售出100大瓶花生油并贈(zèng)出100小瓶花生油,款由收銀臺(tái)收妥現(xiàn)金。試設(shè)計(jì)大運(yùn)發(fā)超市2月7日售出花生油的會(huì)計(jì)處理方法。借:庫存現(xiàn)金4520貨:主營業(yè)務(wù)收入一大瓶花生油3200小瓶花生油800應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)520(2)借:主營業(yè)務(wù)成本一大瓶花生油3000-小瓶花生油750貸:庫存商品一大瓶花生油3000-小瓶花生油750
老師,這個(gè)就是題目的全部,我想問一下主營業(yè)務(wù)收入3200和800怎么算的謝謝老師!1.案例:買一贈(zèng)一組合銷售的會(huì)計(jì)處理方法設(shè)計(jì):大運(yùn)發(fā)超市推出買贈(zèng)促銷方式客戶買一大瓶花生油贈(zèng)送同品牌一小瓶花生油,大瓶購進(jìn)成本30元/瓶,售價(jià)含增值稅)45.2元/瓶;小瓶購進(jìn)成本7.5元,售價(jià)11.3元,適用增值稅率13%2023年2月7日該超市共售出100大瓶花生油并贈(zèng)出100小瓶花生油,款由收銀臺(tái)收妥現(xiàn)金。試設(shè)計(jì)大運(yùn)發(fā)超市2月7日售出花生油的會(huì)計(jì)處理方法。借:庫存現(xiàn)金4520貨:主營業(yè)務(wù)收入一大瓶花生油3200小瓶花生油800應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)520(2)借:主營業(yè)務(wù)成本一大瓶花生油3000-小瓶花生油750貸:庫存商品一大瓶花生油3000-小瓶花生油750
計(jì)算某某酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)糧食白酒,2022年3月份購銷項(xiàng)目如下(1)銷售給某批發(fā)站瓶裝啤酒4噸,開具增值稅專用發(fā)票,取得銷售收入40000元;另收取運(yùn)費(fèi)11700元,開具普通發(fā)票;(2)零售瓶裝白酒3510斤,每斤10元,取得銷售收入35100元;(3)將自產(chǎn)的價(jià)值30000元的葡萄酒贈(zèng)送給客戶,于當(dāng)日移送,從未銷售過此類葡萄酒,葡萄酒消費(fèi)稅稅率為10%,成本利潤率為5%。(4)購進(jìn)煤炭100噸,價(jià)款10000元,取得增值稅專用發(fā)票,另外支付運(yùn)費(fèi)2000元,取得貨物運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專票;(5)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購玉米,收購發(fā)票注明買價(jià)價(jià)款10000元;(6)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購進(jìn)修理用配件,價(jià)款5000元,取得普通發(fā)票;(7)由于被盜損失上月購進(jìn)的原材料賬面價(jià)值2000元,由于霉?fàn)€變質(zhì)損失上月購進(jìn)的糧食賬面價(jià)值8700元,都不含分?jǐn)偟倪\(yùn)費(fèi)。
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
能寫一下會(huì)計(jì)分錄嗎?
借? 銷售費(fèi)用? 貸 庫存商品? ?應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額? 這個(gè)的
1.銷售費(fèi)用的二級科目可以是業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎? 2.庫存商品是不是成本價(jià)?
?可以是業(yè)務(wù)招待費(fèi),庫存商品是成本價(jià)格