不用管了,顯示已申報就完事
老師你好,我已經(jīng)申報了且稅款已經(jīng)繳納,為什么還是提示我有待辦事項,我點擊進(jìn)去顯示的也是已申報啊
現(xiàn)在在電子稅務(wù)局報稅報完增值稅報附加稅的時候顯示已申報,可是并沒有申報,我已申報查詢的時候是這樣子是已經(jīng)申報了嗎?是零申報不用繳附加稅。以前報的時候就算不用繳也要點幾下的。這次去點提交的時候顯示已申報!
印花稅季報怎么0申報?點開稅費申報及繳納-綜合申報-財產(chǎn)和行為稅合并納稅申報-點擊了印花稅稅源采集,印花稅顯示已申報,但是打開我的待辦還是顯示未申報,查看明細(xì)顯示印花稅買賣合同未申報,本季度也沒又簽訂買賣合同,這個怎么取消
請問,電子稅務(wù)局申報印花稅,申報金額,顯示已經(jīng)按期申報,但是之前沒有申報,這是怎么回事了
注銷公司,補報之前的印花稅,0申報,已經(jīng)申報了預(yù)檢還是顯示沒申報,點進(jìn)去申報的時顯示已經(jīng)申報,不知道咋回事?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進(jìn)項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
預(yù)檢是的時候不通過的呀
那么只有聯(lián)系稅局處理了