你好同學,讓對方依據合同說明,讓我們以什么理由開。 對方給我們開紅字也是可以的。
老師 我們有家供應商(小規模納稅人) 貨款我們總計給付了128000 但只讓稅務局開了10000的專票 剩下的28000我們是否可以讓供應商給我們開成普票?
我們公司是小規模納稅人使用普票,但是對方供應商開給我們專票,想讓他重開,他又不肯,怎么辦?
老師小規模這個月升一般納稅人沒有升上去,要等到下個月生效,現在我們購材料讓供應商給我們開專票下個月我們開票能抵扣吧?
老師,我們是小規模,我們進貨,供應商給我們開了13%專票,我們可以做成本嗎?可以還是要給供應商退回去讓給我們開普票?供應商是一般納稅人,他們開普票是不是也只能開13%的呢?
供應商上個月給我們50萬發票沒有抵扣,這個月發生銷售折讓10萬塊錢對方讓我們先勾選抵扣。這樣的我們應該怎樣做賬
老師,幫忙看下這兩筆分錄是不是錯了。就是我的研發材料做成了成品。我再把多結轉的研發費用材料轉回來沖減了。
建筑業簡易計稅是什么意思怎么計算的呢、勞務派遣開票規則等基礎稅務知識是怎么操作的呢?
賣了一批瓷磚,附帶施工,這種加工服務費發票是幾個點?
老師好,我現在做總賬,財務總監想讓我去做融資,這個應該同意嗎?會不會有什么風險?
要去面試環境科技類公司,請問會計學堂里我看誰的課程合適
老師好好,我們公司會囤貨導致進項一直大于銷項,公司會按照穩定的稅負勾選進項發票,按勾選的這部分結轉成本,所以實際庫存和賬務系統里的庫存是不一致的,電子稅務局里也有很多未勾選的進項,如果全部做庫存商品又會導致資產可能會超過5000萬,應該怎么做好啦?
農機商店為什么就是免稅?但是對方會給我開那個增值稅普通發票,怎么回事兒?。磕?銷項免了,那進項是免還是不免呢?
老師,那賬載金額15萬,發放金額152833元,稅收金額152833元,調減2833元,對嗎?
房產稅是怎么計算的?房產稅的基數是什么?都包含什么?不包含什么?
兩個田海,怎么也去不掉
老師,沒有明白你的意思,我們是小規模納稅人,供應商給我們開的是專用發票
給我們開專票也不為錯。
如果有折扣讓對方給我開過來紅字發票就可以。不用我們對著他
那老師,現在銷售折讓,我們如何操作?
如果讓我們開,讓他說明理由
結合合同,讓我們開什么稅收分類
那老師,但是我們在系統上沒有辦法開呢
讓他給咱們開紅字發票就可以
老師,那對方給我們開專票沒有違反規定嗎?
沒有。我們是公司,沒有限制不能給我們開
不得開具專用發票的情形主要包括: 向消費者個人銷售貨物、勞務、服務、無形資產或者不動產。這包括向其他個人轉讓不動產、出租不動產以及房地產開發企業向其他個人銷售自行開發的房地產項目12。 適用免征增值稅規定的應稅行為或銷售貨物。包括跨境應稅行為免征增值稅的情況,應單獨核算銷售額,準確計算不得抵扣的進項稅額,其免稅收入不得開具增值稅專用發票1。 商業企業一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費品。這些商品不得開具專用發票2。 提供經紀代理服務向委托方收取的政府性基金或者行政事業性收費。這些費用不得開具增值稅專用發票4。 提供旅游服務,選擇差額扣除的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費部分。這部分費用不得開具增值稅專用發票,可以開具普通發票4。 金融商品轉讓。金融商品轉讓不得開具增值稅專用發票45。 有形動產融資性售后回租服務的老合同。選擇以扣除本金部分后的余額為銷售額時,向承租方收取的有形動產價款本金不得開具增值稅專用發票,可以開具普通發票4。
提供經紀代理服務向委托方收取的政府性基金或者行政事業性收費。這些費用不得開具增值稅專用發票4。 提供旅游服務,選擇差額扣除的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費部分。這部分費用不得開具增值稅專用發票,可以開具普通發票4。 金融商品轉讓。金融商品轉讓不得開具增值稅專用發票45。 有形動產融資性售后回租服務的老合同。選擇以扣除本金部分后的余額為銷售額時,向承租方收取的有形動產價款本金不得開具增值稅專用發票,可以開具普通發票4。