應(yīng)該借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”。 之前已經(jīng)做了待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅的賬務(wù)處理,說(shuō)明當(dāng)時(shí)已經(jīng)將待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到了“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”中。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前漏記了這筆進(jìn)項(xiàng)稅額,需要進(jìn)行調(diào)整,所以應(yīng)直接借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”,貸記“以前年度損益調(diào)整”。 調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整
上個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了借 庫(kù)存商品 借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款;本月認(rèn)證這批發(fā)票做了借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。但是發(fā)現(xiàn)實(shí)際本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該比上月的少多0.24元,請(qǐng)問(wèn)調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,3月份記到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,6月份認(rèn)證抵扣,可6月份賬上沒(méi)有把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在要調(diào)整怎么調(diào)?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
上月進(jìn)項(xiàng)稅額比較多,做了借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)較大,需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,怎么做分錄
老師,之前做的是借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 現(xiàn)在抵扣了,借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下。 月末未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 里嗎? 借:應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 這樣做對(duì)嗎?
老師好,22年4月做未開(kāi)票收入,8月開(kāi)票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會(huì)計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購(gòu)進(jìn)發(fā)票金額要交買(mǎi)賣(mài)合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個(gè)稅90元90元公司承擔(dān)這個(gè)怎么工資個(gè)個(gè)稅做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)電商行業(yè)的平臺(tái)罰款做什么會(huì)計(jì)分錄
車(chē)船稅交了,還需要另外再申報(bào)嗎?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說(shuō)調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
關(guān)于長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬務(wù)處理
老師通訊費(fèi)是不是和電話(huà)費(fèi)是一個(gè)意思
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)有1%的稅票,申報(bào)增值稅時(shí),開(kāi)票的不含稅收入和稅率怎么按1%申報(bào)繳稅?
老師,你這個(gè)分錄更簡(jiǎn)單,我是先紅沖再做一筆正確的,因?yàn)槲遗潞笃诓橘~看不懂。
可以的 可以按你說(shuō)的來(lái)
謝謝老師
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝