你好剩下的40,000是走代收代付嗎?
預收一萬元賬款,全額開具發票。依據服務合同,本期只能確認5000收入。 分錄: 借:銀存10000 貸:預收9433.96 應交稅費-增 566.04 本期確認收入。 借:預收 4716.98 貸:主營業務收入 4716.98 那么在申報增值稅時按照開票金額全額申報增值稅,后續如果剩余部分也確認收入,但是這部分增值稅之前已經繳納。報表主營業務收入會大于申報增值稅的銷售額。這種情況如何處理?
小規模季度未超過30萬,但是有收入,那我做賬確認收入了分錄是借:銀行存款貸應收賬款 借應收賬款,貸主營業務收入 應交稅費增值稅—銷賬稅,那收入在30萬以下,免征增值稅,那我下一步分錄應該怎么做呢
國企廣告部,6月有不開票收入1000元 分錄借銀行,貸預收賬款 確認收入,借:預收賬款,貸主營業務收入,應交稅費-未交增值稅 交稅,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款 7月份又過來要發票怎么做分錄???
老師,小規模企業確認收入,借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅。本季度如果不用交稅,那計入應交稅費應交稅費的分錄還用處理嗎?
房開企業收到稅務整改通知,要按財稅2016 36號第45條的規定確認增值稅的納稅業務,我公司才交房27套,成本目前還沒出來,稅局讓我做一般增值稅納稅申報,又說不是讓確認收入,分錄借:預收賬款1000萬 貸:主營業收入82.57萬 貸:應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)17.25萬 我該如何整改呢?
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
老師,我這個月銷項稅額有2000元,進項稅額有300元,不夠勾選。我3月增值稅報表留抵稅額有190000元,這樣我申報4月份增值稅的時候會被繳納稅款嗎?
你好老師,有一個個體工商戶開了一張發票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務局開了發票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
對,代收代付
正常借:銀行存款10貸:應付賬款4貸:主營業務收入貸應交稅費-銷項稅,但是收到政府錢是10,那增值稅部分如何做分錄?
借銀行存款10萬 貸主營業務收入6萬/(1?稅率) 應交稅費6萬/(1?稅率)*稅率 其他應付款4萬
稅務所不讓這么確認,說讓按照6萬確認增值稅600,所以我不知道怎么做賬了
我之前按照您這樣確認的,讓我改表
借銀行存款10 銷售費用 貸主營業務收入6萬 銷項 其他應付款4萬
老師為什么計入銷售費用當中
視同銷售,你也可以放到營業外支出,你也可以做其他的科目。
謝謝老師?
不用客氣,工作愉快