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你好老師!招商企業,收到政府返還款10萬元,4萬給企業6萬園區留存,稅務讓6萬確認主營業務收入,600確認增值稅,會計分錄如何做?我做的借:銀行存款10 貸:應付賬款-企業4 貸:主營業務收入6那確認增值稅部分600如何做分錄?

2024-07-18 19:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-18 19:10

你好剩下的40,000是走代收代付嗎?

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快賬用戶5788 追問 2024-07-18 19:11

對,代收代付

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快賬用戶5788 追問 2024-07-18 19:13

正常借:銀行存款10貸:應付賬款4貸:主營業務收入貸應交稅費-銷項稅,但是收到政府錢是10,那增值稅部分如何做分錄?

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齊紅老師 解答 2024-07-18 19:18

借銀行存款10萬 貸主營業務收入6萬/(1?稅率) 應交稅費6萬/(1?稅率)*稅率 其他應付款4萬

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快賬用戶5788 追問 2024-07-18 19:19

稅務所不讓這么確認,說讓按照6萬確認增值稅600,所以我不知道怎么做賬了

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快賬用戶5788 追問 2024-07-18 19:19

我之前按照您這樣確認的,讓我改表

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齊紅老師 解答 2024-07-18 19:22

借銀行存款10 銷售費用 貸主營業務收入6萬 銷項 其他應付款4萬

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快賬用戶5788 追問 2024-07-18 19:22

老師為什么計入銷售費用當中

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齊紅老師 解答 2024-07-18 19:23

視同銷售,你也可以放到營業外支出,你也可以做其他的科目。

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快賬用戶5788 追問 2024-07-18 19:29

謝謝老師?

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齊紅老師 解答 2024-07-18 19:33

不用客氣,工作愉快

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相關問題討論
你好剩下的40,000是走代收代付嗎?
2024-07-18
您好,這個月開發票不用做會計分錄的,上月已經做過了
2020-12-29
你好!需要貸記應交稅費——應交增值稅的
2022-04-14
你好,你開票是1%,要按除以1.01確認收入
2020-07-13
開票,可以不用賬務處理的,要賬務處理的話 借:預收賬款,負數? 貸主營業務收入,負數??應交稅費-未交增值稅??負數 然后 借:預收賬款,貸主營業務收入,應交稅費-未交增值稅
2021-09-06
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