你好,掛著是什么意思?就是你們給他增員了,但是沒有申報,也沒有交,是這個意思嗎?
之前本公司沒有開通社保,一直在別的公司掛著,后來本公司社保開通了,但是查個稅的時候顯示我領兩份工資,之前掛社保的公司從來我都沒有領到工資,就是這樣個稅超出了6萬,需要繳納個人所得稅,請教下老師我該怎么解決?
老師好,我現在看去年的賬,發現有一個月的社保交了,但是沒有計提,然后應付職工薪酬-社保-個人就一直掛著借方,這筆賬要怎么調平呢
老師,問題是,如果公司沒有勞務資質,幫朋友代上社保,這個代上社保的業務要交增值稅嗎,代上社保好像賺錢了,一個人幾十
老師,請問職工有兩個掛靠的社保,沒有做工資表也沒有報個稅,這樣的情況那就個人社保那里一直掛著嗎
老師你好,就是我們公司有一個員工離職了,但是社保沒有做減員所以導致我的工資表上的個人社保數和社保平臺的個人社保數不一樣,我要怎么處理
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
是的 是的,老師
你好,你們不給他交就減員就可以的 掛著也不申報,也不繳納這種有影響的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快