您好,這個46是屬于不含稅的金額,這個是
我司有一個項目,掛靠在A公司(分包),掛靠的這個項目開票金額是620萬。項目部B收取13.5%的管理費,正常這13.5個點的管理費是在開票620萬算還是開票前算?? 目前A公司是按扣掉項目部B的管理費后,620-620*13.5%=536.3退還我司。A公司也收我們管理費企業(yè)所得稅增值稅等各種稅費,然后這536.3萬再減稅費等剩502萬退我們。
建筑公司,一般納稅人,關于在我們公司掛靠項目,我們開給項目上120萬9個點含稅勞務費發(fā)票,這個掛靠我們公司的第三方是一個小規(guī)模納稅人,我們應該向這個公司收取哪些稅,對方不開發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關于在我們公司掛靠項目,我們開給項目上120萬9個點含稅勞務費發(fā)票,這個掛靠我們公司的第三方是一個小規(guī)模納稅人,我們應該向這個公司收取哪些稅,對方不開發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關于在我們公司掛靠項目,我們開給項目上120萬9個點含稅勞務費發(fā)票,這個掛靠我們公司的第三方是一個小規(guī)模納稅人,我們應該向這個公司收取哪些稅,對方不開發(fā)票給我們
建筑公司,一般納稅人,關于在我們公司掛靠項目,我們開給項目上120萬9個點含稅勞務費發(fā)票,這個掛靠我們公司的第三方是一個小規(guī)模納稅人,我們應該向這個公司收取哪些稅,對方不開發(fā)票給我們
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業(yè)收到工程類進項發(fā)票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業(yè)季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
老師,個體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿一般納稅人,購進苗木,再賣出時,開票增值稅稅率是多少?
老師:請問建筑行業(yè)環(huán)保稅由業(yè)主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內賬的啟用年月設置到3月份嗎?
創(chuàng)投公司運營收益,屬于免稅嗎?
老師,先設計再成交的設計費分兩種: 一種是最后也沒成交,公司也付了設計師提成; 還有一種是最后成交了。 沒成交的計入 銷售費用-客戶開發(fā) 還是業(yè)務宣傳? 成交的,先計銷售費用,成交后是不是結轉到成本?
2022年4-12月份小規(guī)模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結轉到營業(yè)外收入