這個620萬通常是按照合同金額計算。也就是說,管理費就直接刪照620萬計算,不存在開票錢和開票后的喲。
師,我想問一下,我們公司有個項目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費,現(xiàn)在他們給項目上開了500萬的發(fā)票,說要預繳稅款費用2%,這個部分要我們公司承擔,我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發(fā)票成本的呀,我不知道這個預繳2個點的增值稅應不應該是我們承擔?
建筑公司,現(xiàn)在有個A公司的項目要掛靠在我們公司下,合同金額是165萬,現(xiàn)在老板說除了要收管理費外,還要收一個本地的綜合稅負,那這個稅負要計算出來呢
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務票給甲方,我們同等開工程服務票給掛靠公司,假設這一次進度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
項目部收取的管理費,這個稅費一般誰承擔。比如我司開票620萬,那項目部收取的管理費是620前扣取還是在這620萬中扣。因為這620萬會有稅費產(chǎn)生
我司有一個項目,掛靠在A公司(分包),掛靠的這個項目開票金額是620萬。項目部B收取13.5%的管理費,正常這13.5個點的管理費是在開票620萬算還是開票前算?? 目前A公司是按扣掉項目部B的管理費后,620-620*13.5%=536.3退還我司。A公司也收我們管理費企業(yè)所得稅增值稅等各種稅費,然后這536.3萬再減稅費等剩502萬退我們。
看一個企業(yè)需要補多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產(chǎn)負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產(chǎn)負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發(fā)票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關(guān)聯(lián)交易方被認定為虛開發(fā)票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿(mào)易公司稅賬成本比例分配
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評!低值易耗品怎么入賬和攤銷
老師,請問金蝶云星辰新建賬,5月1日啟用,能否在4月底提前設置模塊和導入期初余額
請問下,客戶需要完稅證明,這個需要從哪里開?以前只是開發(fā)票就可以
老師你好,我想問一下為什么這個成本模式轉(zhuǎn)公允模式,借方成本那不是直接按公允價值7500寫,要分開寫成原成本模式下的原值7125和公允價值變動357,還是說用途變更借方才是直接一步寫投房-成本(轉(zhuǎn)換日的公允價值)
項目部收的十幾個點的管理費,也是按合同620萬里面去計算扣減嗎? 有沒有項目部收的管理費扣減完,然后剩下的金額,當做我們的合同金額?
對了,就按照620萬減去扣減的這些項目來做你這邊的合同金額。