你好,應該由收方承擔,也就是項目部從620中承擔
師,我想問一下,我們公司有個項目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費,現在他們給項目上開了500萬的發票,說要預繳稅款費用2%,這個部分要我們公司承擔,我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發票成本的呀,我不知道這個預繳2個點的增值稅應不應該是我們承擔?
項目部收取的管理費,這個稅費一般誰承擔。比如我司開票620萬,那項目部收取的管理費是620前扣取還是在這620萬中扣。因為這620萬會有稅費產生
我司有一個項目,掛靠在A公司(分包),掛靠的這個項目開票金額是620萬。項目部B收取13.5%的管理費,正常這13.5個點的管理費是在開票620萬算還是開票前算?? 目前A公司是按扣掉項目部B的管理費后,620-620*13.5%=536.3退還我司。A公司也收我們管理費企業所得稅增值稅等各種稅費,然后這536.3萬再減稅費等剩502萬退我們。
請教老師,我們一般納稅人,水利項目,100萬的項目,現在我把其中一部分項目包出去給第三方50萬,剩下50萬的部分自己公司做,那么現在包出去的50萬里面我公司要抽20的管理費,現在這個50萬管理費應該怎么算,還要收取其他哪些稅費等
老師詳細回答,建筑實際工作中,比如別人用我們資質,包了一個活,合同10萬,收取一定管理費,稅金,老師這個管理費一般是額外收取嗎?怎么做賬法? 稅金扣除按照多少扣除,比如我們需要給甲方開具9發票,借用我們資質方我應該扣多少稅金?我沒在實際工作中碰到過……不知道怎么處理怎么描述? 還有我想收取的管理費我不給人家開發票嗎?我賬務咋么處理?比如按照1收取的話。老師列舉實際工作實例回答。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
今天除夕,祝您新年快樂
老師,除夕吉祥!
就是我們是分包,這次開票620萬。總包項目部收我們11個點管理費。在我們這620萬中扣除。這樣哪里不合理
方便的時候給個五星好評,非常感謝。
應該是扣除管理費用以后開具發票金額
具體還需要看看當時合同怎么簽訂的。
嗯。總包目前是在620中扣除。該怎么說服合理?
好像沒有簽訂合同。老板們口頭約定
管理費用是應該在620中扣除,然后發票按照扣除后的金額開票,這樣開票金額跟付款金額就對起來了
還有一個預繳企業所得稅2.5個點(項目部說到時多退少補),這個是跟管理費一樣在開票前扣除?
企業所得稅需要在發票后扣。