管理費也是從工程款里扣的 和稅費一樣的扣 稅費看你們綜合稅率是多少 管理費一般是2%左右
老師好 2017年我們借用乙方資質干了一個工程,工程清單合同570萬。我們給乙方提供材料等發票獲得工程款,乙方收取稅和管理費。 2018年完工!2020年初,甲方竣工審計砍掉9萬。 乙方在2018年末 已分三次給甲方開具了合同570萬工程發票!并已繳納570萬的稅款! 甲方于今年初也給乙方出具了審計結算報告! 提問, 1:乙方多開具的9萬發票怎么處理?(乙方是一般納稅人) 需要發票沖紅嗎?(18年已開完)想這樣能減少多繳的稅! 2:甲方說乙方可以根據審計報告沖減工程款, 乙方還應該向甲方索取哪些資料手續?
老師,我們是建筑總承包企業,屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發票來結算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發公司開具工程款發票,這時銷項稅就產生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應付款里面,返還的進項稅肯定小于銷賬,那其他應付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業,屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發票來結算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發公司開具工程款發票,這時銷項稅就產生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應付款里面,返還的進項稅肯定小于銷賬,那其他應付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業,屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發票來結算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發公司開具工程款發票,這時銷項稅就產生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應付款里面,返還的進項稅肯定小于銷賬,那其他應付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師我們建筑借出資質,只收取管理費稅金由他們本人承擔,比方說,簽訂100萬合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票,老師您說我提前扣除他們稅點 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說有的13%票, 這個票據也是真實的,我到時候退給他們稅點時候,我是按照13%開票稅率點退給他們?還是按照多少退給他們老師,實際操作時候沒弄過!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費用折合到10%了!咨詢別人,他們說,建筑稅負率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說的比較亂,就像我舉例,怎么到時候按照什么退給他們稅點錢,比方說我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點 我就得吃虧了,折合起來,需要繳稅了! 但是當時是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
比如說銷售人員把單價開錯了,會計沒有看出來誰的責任
老師好 想問下 4月付款4萬元 對方開了3.3萬的發票 還剩下7000元發票需要下個月才能開 請問如何做賬?
這個怎么設置?從哪里設置
老師,借:銀行存款55000貸:預收賬款55000,現在合同金額165000元,會計分錄如何寫?
老師,現在公司法人從公司提取備用金可以嗎
增值稅稅負里的增值稅含不含簡易計稅的安裝產生的增值稅
就是我公司以租代購了固定資產,合同上寫的是以分期17個月零幾天方式每個月支付15000,合計支付的價款是258000也是臺固定資產的實際價值。然后所有權轉移給我們。還只能開租金的發票!這種要怎么處理啊?
老師,學堂有沒有BOM的學習視頻
我想全面學習稅收管理法及其實施細則釋義,請問在哪里下載這個電子書學習呢?還是自己買書學習呢
老師,我們是游樂場,請問職工培訓費,企業所得稅扣除比例是多少
老師要是額外讓他們收取,先繳納管理費和稅金,怎么處理賬務
老師要是額外讓他們收取,先繳納管理費和稅金,怎么處理賬務
同學你好 只能做往來哦
比方10萬工程款,扣1000管理費,需要讓對方開具10萬-1000發票嗎?老師?
這個被掛靠方是不開管理費發票的 掛靠方少開成本發票給被掛靠方
老師比方說這個工程我需要給甲方開具10萬發票,我收到成本票8萬,也如是收到了,這樣算的話,應該繳納增值稅和附加 加上其他的稅費1萬吧,我是不是得收取掛靠方1萬稅金。這個錢由她們來出,是這個意思嗎老師? 比方說她們不提供發票的話,我提前收這個稅金,怎么計算?我不知道怎么算?怕萬一錢少收了,您理解我描述的嗎?您舉個例子給我說下,急死我了
同學你好 你是被掛靠方 你說的甲方是業主方?
是的,你就拿工作中例子給我舉個,我是天馬星空的想象,可能你懂我不懂啊,還比如說 我想把這個活包給你,你不得給我開發票啊,我收管理費和稅金,就按照我舉的例子,我應該怎么收稅金法,你也別綜合稅率,就單純一個例子來說,防止對方不給發票,我應該怎么收取法。
同學你好 讓他先給你開成本發票你再給他打款就可以了 一共是十萬的工程 你扣兩萬的稅費和管理費的話那就讓他給你開八萬的發票 然后你打款給他八萬
你沒理解我的意思是,我意思是這個稅金我怎么扣法,怎么算?我不能無緣無故的扣稅金 ,讓你給我算算怎么扣,你怎么費勁呢?我這1萬怎么算的,我不能胡亂扣啊拜托
同學你好 這個就是綜合稅率呀 要看這個項目你一共要交多少的稅費 具體項目具體分析 你可以按照稅負率加起來扣
讓你舉例子,怎么費勁,聽不懂我那不是舉例子了,讓你按照10萬合同,來計算,比方說需要繳納,1萬,稅金, 別人提供了發票我就交不到1萬了,提供了5000的發票,我就繳納5000,我是扣他5000就可以嗎?我不得提前扣下來稅金啊?我提前扣的話,肯定會多了少了的,人家也不愿意啊,我怎么扣?
同學你好 這個你要按照你的稅負率來倒推你需要的專票金額呀 不是隨便湊個數 比如說你的增值稅稅負率是2.5%,不含稅收入是10萬 那就是 2.5%=(10萬*9%-進項)/10萬 按照這個倒推出來需要的進項發票就可以了
您意思是對方提供了這些進項發票,我也需要提前按照2.5來扣稅對吧,保證我不能少收取就可以了,是這個意思嘛老師?我最終交的這個2.5也得扣出來對吧
對的 是這個意思的
老師我納悶了,你比如開始的時候,這個綜合稅率肯定不好算,會導致我扣的稅金不那么精確會多點或者刪掉老師,您是幾工作中也不可能扣那么準確,您是怎么做的。我感覺這也是個大概呢?
這個只能按照稅負率倒推