你好? 這個(gè)要看 對(duì)方稅務(wù)局那邊 綜合稅負(fù)是多少來判斷。? 應(yīng)該是包括增值稅 和附加稅以及企業(yè)所得稅? 印花稅這些的?
老師您好 我們公司有個(gè)項(xiàng)目(掛靠的工程A公司)現(xiàn)在A公司要我們公司開票,我們沒有發(fā)票開給A公司,本來清包工可以開,老板不想出稅款。A公司說我們有空調(diào)發(fā)票剛好有個(gè)工程可以用,讓我們做一份合同讓我開空調(diào)的發(fā)票給他?2.這些開給A公司發(fā)票型號(hào)本來是用我公司另一個(gè)B公司工程的,合同是這個(gè)型號(hào)現(xiàn)在開給掛靠單位A了,我跟老板說那開B公司時(shí)就沒有這些型號(hào)了!老板說這個(gè)B工程空調(diào)可以開別的型號(hào)給B項(xiàng)目,對(duì)方說沒關(guān)系。我說不行合同型號(hào)不一樣,可老板說沒事,老師想這樣情況我要怎么做??jī)蓚€(gè)合同發(fā)票等于都是虛開。
你好,老師。請(qǐng)問一下我是建筑的承包項(xiàng)目經(jīng)理,把此項(xiàng)目掛靠在建筑公司。這個(gè)月項(xiàng)目就要全部完工。我的項(xiàng)目工程款合同總價(jià)是6000萬,向掛靠公司提供的專票是1500萬,普通發(fā)票是4200萬。我和掛靠公司簽訂合同的管理費(fèi)是5%,我要和掛靠公司清賬,怎么算賬?能給說明一下嘛。
別人工程掛靠在我們公司,除了收取管理費(fèi),還需收取一定的本地和異地綜合稅負(fù),這個(gè)稅負(fù)需要怎么推算呢
建筑公司,現(xiàn)在有個(gè)A公司的項(xiàng)目要掛靠在我們公司下,合同金額是165萬,現(xiàn)在老板說除了要收管理費(fèi)外,還要收一個(gè)本地的綜合稅負(fù),那這個(gè)稅負(fù)要計(jì)算出來呢
一般納稅人的建筑公司 一般都是掛靠項(xiàng)目,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目掛靠在這個(gè)建筑公司, 發(fā)票金額:50萬,扣除管理費(fèi),增值稅,附加稅,印花稅,所得稅等費(fèi)用:4萬元,剩余46萬需要開成本票進(jìn)來,這個(gè)46萬是否含稅
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利
增值稅的話應(yīng)該會(huì)沒有,都會(huì)要求A公司提供進(jìn)項(xiàng),跟銷項(xiàng)持平或者大于銷項(xiàng),所以也就所得跟印花了,所得稅負(fù)的話我們是1%,那這個(gè)要怎么算
?你好 ;? ?那你就按照1%來計(jì)算繳納 。把印花稅和所得稅部分 合計(jì)來交納? ??
可以說的清楚點(diǎn)嗎
你好。 意思? 你按照 營(yíng)業(yè)收入 *所得稅稅負(fù)率計(jì)算? ? ?%2B營(yíng)業(yè)收入 *萬分之三 計(jì)算出印花稅? 合計(jì)金額來支付稅金??
這個(gè)核算出來的金額就是對(duì)方要補(bǔ)給我們的費(fèi)用是嗎
你好 是的。稅費(fèi)部分。 至于管理費(fèi) 你們自己協(xié)商比例? ?