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老師 研發(fā)人員計提工資 社保 公積金的憑證 支付工資社保 公積金的憑證應(yīng)該怎么做?

2024-07-15 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-15 09:42

計提的時候應(yīng)該借研發(fā)費用或研發(fā)支出貸應(yīng)付職工薪酬。

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快賬用戶8577 追問 2024-07-15 09:43

老師 寫一下憑證吧 用數(shù)字舉個例子 我沒懂

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快賬用戶8577 追問 2024-07-15 09:43

支付做什么憑證?

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齊紅老師 解答 2024-07-15 09:45

借研發(fā)支出費用化支出1500 貸應(yīng)付職工薪酬。1500 計提社保公積金費用。 借研發(fā)支出,費用化支出。社保醫(yī)保公積金 貸應(yīng)付職工薪酬社保醫(yī)保公積金 借應(yīng)付職工薪酬,社會保險,醫(yī)療保險,公積金 貸,銀行

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快賬用戶8577 追問 2024-07-15 09:56

老師 用不用做其他應(yīng)收款? 個人交的部分?

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齊紅老師 解答 2024-07-15 09:58

個人那部分可以通過其他應(yīng)收款來核算。

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快賬用戶8577 追問 2024-07-15 09:59

老師 你把憑證完整的寫一下吧 ?用數(shù)字舉個例子 ? 把其他應(yīng)收款加上, 我做不平

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齊紅老師 解答 2024-07-15 10:05

借研發(fā)支出費用化支出1500 貸應(yīng)付職工薪酬。1500 計提社保公積金費用。 借研發(fā)支出,費用化支出。社保醫(yī)保公積金500 貸應(yīng)付職工薪酬社保醫(yī)保公積金500 借應(yīng)付職工薪酬20貸其他應(yīng)收款20 借應(yīng)付職工薪酬,社會保險,醫(yī)療保險,公積金520 貸,銀行520

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快賬用戶8577 追問 2024-07-15 10:08

老師 能寫的整齊一點嗎? 把摘要都寫上

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齊紅老師 解答 2024-07-15 10:10

計提工資 借研發(fā)支出費用化支出1500 貸應(yīng)付職工薪酬。1500 計提社保公積金費用。 借研發(fā)支出,費用化支出。社保醫(yī)保公積金500 貸應(yīng)付職工薪酬社保醫(yī)保公積金500 個人部分 借應(yīng)付職工薪酬20貸其他應(yīng)收款20 支付社保醫(yī)保 借應(yīng)付職工薪酬,社會保險,醫(yī)療保險,公積金520 貸,銀行520

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你好!1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應(yīng)交稅費-個人所得稅 其他應(yīng)付款-個人負擔社保公積金, 3計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款-個人負擔社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個稅 借:應(yīng)交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款
2024-07-15
計提的時候應(yīng)該借研發(fā)費用或研發(fā)支出貸應(yīng)付職工薪酬。
2024-07-15
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔的) 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費個稅貸銀行存款
2021-03-08
1.2023 年的個稅和工資表:如果補的社保和公積金涉及到 2023 年,那么相應(yīng)地需要修改 2023 年的工資表,以反映實際繳納的社保和公積金金額。個稅通常也需要根據(jù)調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額重新計算和申報。是否需要修改具體要看當?shù)囟悇?wù)規(guī)定和公司內(nèi)部管理要求。 2.計提社保醫(yī)保、公積金、工資的憑證:計提工資:借:研發(fā)支出等(根據(jù)研發(fā)人員所屬部門確定) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。計提社保(單位部分):借:研發(fā)支出等 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保。計提公積金(單位部分):借:研發(fā)支出等 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金。 3.繳納社保醫(yī)保、公積金、支付工資的憑證:繳納社保(單位和個人部分):借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 貸:銀行存款。繳納公積金(單位和個人部分):借:應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個人部分) 貸:銀行存款。支付工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個人部分) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅。 4.結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用的憑證:借:管理費用-研發(fā)費用 貸:研發(fā)支出。 5.補繳社保、醫(yī)保、公積金的憑證:可以在 2024 年進行計提和賬務(wù)處理。比如,計提時,借:研發(fā)支出等 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保等。繳納時,按照上述繳納的憑證處理。 假設(shè) 2023 年 12 月工資為 10000 元,社保單位部分 2000 元,個人部分 1000 元,公積金單位部分 1000 元,個人部分 1000 元。 計提工資:借:研發(fā)支出 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 10000。 計提社保:借:研發(fā)支出 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 2000。 計提公積金:借:研發(fā)支出 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金 1000。 繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 2000 其他應(yīng)收款-社保 1000 貸:銀行存款 3000。 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 1000 其他應(yīng)收款-公積金 1000 貸:銀行存款 2000。 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 10000 貸:銀行存款 7000 其他應(yīng)收款-社保 1000 其他應(yīng)收款-公積金 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅(假設(shè) 1000 元)。 結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費用:借:管理費用-研發(fā)費用 13000 貸:研發(fā)支出 13000。 2024 年對補繳部分進行類似處理。
2024-06-19
你好; 比如 1、資本化支出 (1)發(fā)生支出 借:研發(fā)支出——資本化支出 ?貸:原材料/銀行存款/應(yīng)付職工薪酬 (2)達到預(yù)定用途時結(jié)轉(zhuǎn) 借:無形資產(chǎn) ?貸:研發(fā)支出——資本化支出 2、費用化支出 (1)發(fā)生支出 借:研發(fā)支出——費用化支出 ?貸:原材料/銀行存款/應(yīng)付職工薪酬 (2)每期期末結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費用 ?貸:研發(fā)支出——費用化支出 ? ?明細你們自己根據(jù)實際加?
2023-04-17
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