不合理 你們單位的名義出口的話,你們單位兒來開發(fā)票,發(fā)貨收款報關(guān)。
我想問下,因客戶要先檢測產(chǎn)品,我們銷售就直接把30個產(chǎn)品寄到國外客戶手里了,且運(yùn)費(fèi)未開發(fā)票,但這30個沒有走報關(guān)流程,后面出的大批量貨是走了報關(guān)流程了,客戶全額付款到我們對公的美金賬戶,那這30個對公收款了,但是沒有報關(guān),這要怎么處理呀?
我們是國際代理的,我們最近有個客戶,他們是貿(mào)易商,他們的貨物都是出口的,要求我們必須開國際貨運(yùn)代理普票,0點(diǎn)的,但是我們只承擔(dān)他們國內(nèi)部分的業(yè)務(wù),就是拖車、報關(guān),及國內(nèi)駁船,我們財務(wù)是想開6個點(diǎn)的增值稅發(fā)票給他們,再不行開六點(diǎn)的普票也行,但是他們說不能用,只能用0點(diǎn)的那個國際貨運(yùn)代理普票,這樣可以開嗎?不開么,錢收不到,開了,我們財務(wù)怕稅務(wù)要罰。
我們這邊是一個供應(yīng)鏈公司,也就是一個服務(wù)商,我們在國外進(jìn)回來的貨賣給國內(nèi)客戶,所有的費(fèi)用都是國內(nèi)客戶承擔(dān), 費(fèi)用又國內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們,我們委托報關(guān)公司報關(guān)和把款付到國外去,后面就是開票流程了,我們收到國內(nèi)客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了,相當(dāng)于我們平進(jìn)平出,這樣海關(guān)會不會查我們 ,都沒有賺錢的嗎?
四流合一 合同,發(fā)票,和資金 這三個有,但是物流的沒有行嗎,比如我們這邊付款,付款后,對方發(fā)貨直接給我們的客戶,那么這個物流就在我們的客戶那里了,我們怎么弄物流呢
我們是外貿(mào)公司,國外客戶從我們這里買了產(chǎn)品,但是他委托自己合作的物流公司幫他們報關(guān),這個稅收要怎么處理,我們沒報關(guān)無法退稅,要按照內(nèi)銷處理嗎
養(yǎng)老院賬務(wù)處理實(shí)務(wù)操作
請問這個政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個月唄?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費(fèi)稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計利息”科目還是應(yīng)付利息?
那這樣的話,沒有報關(guān),需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的。