你好,是的,是這樣的
老師們好,有一個非常大的事情咨詢老師們,工作地點為北京,私企,主做服務行業,我們老板為了工作便利注冊了九家公司,兩家展覽展示公司,信息技術公司,還有商貿公司,商貿公司之前是小規模,這個月中旬轉成了一般納稅人,為了開一些材料的專票,但我們公司并不是真的賣材料,只是為了把錢拿回來,此時就需要找進項票,已找到供應商,但是現在銷售企業的發票不是查的很嚴格么,他現在沒有合同,沒有物流,我們單位會計是個很有經驗的兼職會計,她說只要三流跟上了,有貨權轉移證明,三家公司蓋章,我們就能避開這個財務風險,就可以認證,但我有點不信任我們公司的人能不能把這些資料準備齊全,因為虛開增值稅發票是比較大的事情,我現在也有點混亂,想求老師們指點
西安市強生機械公司2x19年8月份發生下列有關其他銷售的會計交易或事項。根據所給資料,按照記賬憑證的要求填制專用記賬憑證。 1. 向本市童莉公司轉讓多余的材料。 ?開具的增值稅專用發票 上注明:甲材料400千克,單價40元,價款16 000元,稅額2 560元;?收到對方提交金額為18 560元的“中國工商P00 用行進賬單(收賬通知)”;?提示:購貨方簽發的轉賬支票由購貨方送其開戶銀行轉賬,即俗 方 稱的“支票倒送”。 2. 年初將一間倉庫出租給本市宏達公司。?合同規定年租金254 400元(含增值稅)并行T進工年初一次性收取:?本月末應確認其中的21 200 元,開具的增值稅專用發票上注明:租金2000元,稅率為6%稅額1 200元。 用y 年初轉讓H專利技術使用權給本市風華公司。?合同規定租期3年及年使用費(不 轉展 合增值稅)150 000元并按月收取:@本月開具的增值稅專用發票上注明:價款12 5000元,稅已辦 含如5、稅額750元;●收到對方簽發的轉賬支票并填制"中國工商銀行進賬單“選存銀行。。計算并結轉轉讓甲材料400 f克的采購成本。經計
甲旅游公司為增值稅一般納稅人,主要從事旅游服務,2020年10月有關經營情況如下:(1)提供旅游服務取得的含增值稅收入720.8萬元,替游客向其他單位支付交通費53萬元、住宿費25.44萬元、門票費22.26萬元;并支付本單位導游工資2.12萬元。(2)將本年購入商鋪對外出租,每月含增值稅租金11萬元,月一次性收取3個月的含增值稅租金33萬元。(3)購進職工通勤用班車,取得增值稅專用發票注明稅額9.6萬元。(4)購進廣告設計服務,取得增值稅專用發票注明稅額0.6萬元(5)購進電信服務,取得增值稅專用發票注明稅額0.2萬元(6)購進會議展覽服務,取得增值稅專用發票注明稅額2.4萬元。已知:旅游服務增值稅稅率為6%,不動產租賃服務增值稅稅率為9%,取得扣稅憑證已通過稅務機關認證:甲旅游公司提供旅游服務選擇差額計稅方法計繳增值稅。要求:計算當月應納稅額。
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發票的項目名稱是:專業技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類辦公家具的生產和銷售業務,2021年5月有關生產經營情況如下:(1)以還本銷售方式向乙辦公設備租賃公司銷售一批L型辦公桌,取得含增值稅銷售1695000元,合同約定甲公司5年向乙辦公設備租賃公司退還全部貨款的80%;銷售部員工乘坐飛機到國內多地出差,取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,行程單上注明票價合計87200元、民航發展基金2000元;為慶祝勞動節,將外購的300條空調被作為福利發給職工;為表彰先進,將委托加工收回的10組實木書柜獎勵給公司十佳員工;將自產的200張會議桌交付丙家具商城代銷;將購進的3臺數控開料機床作為投資提供給丁家具加工廠;出租一處經營用房。已知:銷售增值稅稅率為13%,購進航空旅客運輸服務進項稅額9%,取得扣稅憑證均符合規定,并于當月扣除。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題:(1)計算甲公司當月銷售L型辦公桌增值稅銷項稅額,并列出甲公司出租經營用房應繳納哪些稅;(2)甲公司當月取得航空運輸電子客票行程單,計算準予抵扣的進項稅額;(3)列出應視同銷售貨物征收增值稅的業務。
給客戶送禮,品牌包包等,需要繳納什么稅種呀?
小規模公司開1稅點專票10萬,所有稅費用由我們公司承擔,這個費用是怎么算?我們也給小規模開10萬普票。
老師,我們公司是一般納稅人購進二手車時二手車交易市場開的普票,出售二手車時發票上沒有稅率只有價款也是開的普票嗎?銷售開的普票的話,稅率多少?
請問老師是不是銷售商品只要出庫就視同銷售商品進行賬務處理而不是按是否開票來確定。謝謝老師
這道題不會 老師,麻煩詳細解答一下
出售單位車輛 開票金額5000元過戶手續150怎么寫分錄 這5000在利潤表里哪個項目體現 算企業收入嗎
貿易公司,報關單上貿易術語應該是CFR,錯誤的寫成了CIF,對出口退稅有影響嗎?
請問企業所得稅匯算清繳截止到什么時間
老師,采用會計軟件后,登錄憑證,會記科目后,自動生成科目余額表?需要注意哪些?謝謝
小規模納稅人出租非住宅,一年租金25萬元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請問老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報,房產稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?