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甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類辦公家具的生產和銷售業務,2021年5月有關生產經營情況如下:(1)以還本銷售方式向乙辦公設備租賃公司銷售一批L型辦公桌,取得含增值稅銷售1695000元,合同約定甲公司5年向乙辦公設備租賃公司退還全部貨款的80%;銷售部員工乘坐飛機到國內多地出差,取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,行程單上注明票價合計87200元、民航發展基金2000元;為慶祝勞動節,將外購的300條空調被作為福利發給職工;為表彰先進,將委托加工收回的10組實木書柜獎勵給公司十佳員工;將自產的200張會議桌交付丙家具商城代銷;將購進的3臺數控開料機床作為投資提供給丁家具加工廠;出租一處經營用房。已知:銷售增值稅稅率為13%,購進航空旅客運輸服務進項稅額9%,取得扣稅憑證均符合規定,并于當月扣除。要求:根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題:(1)計算甲公司當月銷售L型辦公桌增值稅銷項稅額,并列出甲公司出租經營用房應繳納哪些稅;(2)甲公司當月取得航空運輸電子客票行程單,計算準予抵扣的進項稅額;(3)列出應視同銷售貨物征收增值稅的業務。

2023-03-12 20:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-12 20:05

你好同學,明天回復您

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你好同學,明天回復您
2023-03-12
同學 你好 很高興為你解答 (1)銷售辦公桌得增值稅銷項額=1695000/1.13*0.13=195000(元) (2)上列甲公司當月取得航空運輸電子客票行程單,計算準予抵扣進項稅額=87200/1.09*9%=7200(元)
2024-07-05
業務1銷項稅額的計算是 1695000/(1+13%)*13%=195000
2023-03-27
你好同學,稍等回復您
2023-03-14
計算本月銷項稅額=90400/1.13*0.13=10400 計算本月準予抵扣進項稅額=(3170%2B100)/1.09*0.09%2B2340=2610 本月應納增值稅額=10400-2610=7790
2022-12-11
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