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你好老師,公司為糧食購銷企業3月成立,3月至6月沒有收入,6月29日購進農戶小麥460萬元(未開票呢),7月購進小麥480萬,總計購小麥940萬,有購就有銷,目前公司3一6月公司為小規模納稅人,7月1日已變更為一般納稅人。6月29日購進準備7月開票,6月暫估入賬借,庫存商品422萬,借應交稅費/增值稅/進項稅額48萬,然后以后有收入可以抵扣嗎?分錄對嗎?

2024-07-10 20:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-10 20:17

你好同學,分錄不對,借庫存商品460貸應付賬款-暫估460。成為一般人以后有收入可以抵扣進項

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快賬用戶2469 追問 2024-07-10 20:49

老師,那么,借庫存商品,貸應付賬款/貨款/小麥貨款掛供應商往來可以嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-10 20:55

不建議您用供應商往來款,應付賬款-暫估就是針對貨到到沒收到發票的情形

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同學你好,6月份是小規模納稅人不能有進項稅,最好是把賬做到7月,入庫單 對方的發貨單能也改到7月
2024-07-10
你好同學,分錄不對,借庫存商品460貸應付賬款-暫估460。成為一般人以后有收入可以抵扣進項
2024-07-10
你好同學,暫估入庫不需要暫估增值稅。如果發票是7月份收到的且已經變為一般人是可以抵扣進項稅的
2024-07-10
您好,可以的,雖然是小規模期間購入的,但是我們沒有收入,收入是在一般人期間確認的
2024-07-10
您的分錄不正確。 在 6 月份,公司還是小規模納稅人,小規模納稅人不存在進項稅額抵扣的問題,所以不能在 6 月暫估入賬時確認進項稅額。 正確的暫估入賬分錄應該是: 借:庫存商品 460 萬 貸:應付賬款 - 暫估應付款 460 萬 7 月份公司變更為一般納稅人后,如果取得了 6 月 29 日購進小麥的合規增值稅專用發票,可以在 7 月認證抵扣。 7 月購進小麥 480 萬的分錄(假設取得增值稅專用發票,稅率為 9%): 借:庫存商品 440.37 萬 (480 ÷ 1.09) 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 39.63 萬 (480 - 440.37) 貸:銀行存款等 480 萬
2024-07-10
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