你好同學,暫估入庫不需要暫估增值稅。如果發(fā)票是7月份收到的且已經(jīng)變?yōu)橐话闳耸强梢缘挚圻M項稅的
(1)本月購進商品收到增值稅專用發(fā)票15份,價稅合計339萬元。 (2) 本月購進商品支付運費21.8萬元,收到增值稅專用發(fā)票5份。 (3)本月銷售商品452萬元,同時收取運費11.3萬元, 開具增值稅專用發(fā)票20份。 (4)本月從增值稅小規(guī)模納稅人處購買商品20. 6萬元,收到增值稅專用發(fā)票3份。 (5)本月將購進的商品5萬元用于公司福利發(fā)放。 (6)本月發(fā)出委托代銷商品10萬元,收到委托代銷方發(fā)來的代銷清單11.3萬元。 (7) 本月有5.65萬元的包裝物押金逾期,未開具發(fā)票。 注: 1.以上金額均為含稅金額: 2.公司適用稅率為13%: 3.運輸業(yè)稅率9%; 4.小規(guī)模征收率3%5.本月進項發(fā)票全部認證抵扣 要求: (1)請計算該公司當月銷項稅額: (2) 請計算該公司當月進項稅稅額: (3) 請計算該公司應納增值稅稅額: (4) 填寫增值稅申報表。
【例】A公司增值稅般納稅入增值稅率13%,2019年7月1日“應交稅費-增值稅”科目借方余額20萬元(為未抵扣增值稅進項稅額),“應交稅費-待認證進項稅額”科目借方余額5萬元,2019年7月發(fā)生有關增值稅相關業(yè)務。(1)7月2日,購入原材料一批買價400萬元,增值進項稅額52萬元,銷方代墊運雜費9萬元,增值稅額0.81萬元,A公司開出一張銀行承兌匯票。(2)7月5日,購入免稅衣副產(chǎn)品,買價20萬元(增值稅扣除率9%,加計扣除1%),款項以銀行存款支付。(3)7月10日,上月未認證的增值專用發(fā)票5萬元已認證。(4)7月18日,A公司購入不需安裝生產(chǎn)經(jīng)營設備價5萬元,增值稅項稅額0.65萬元,款項尚未支付。(5)7月19日,從某房地產(chǎn)公司購入不動產(chǎn),增值稅專用發(fā)票注明的價款300萬元,增值稅額為27萬元,款項已用銀行存款支付。(6)7月20日,A公司銷售商品,不含稅售價800萬元,增值稅銷項視額104萬元,款項及增值稅收存銀行。分錄怎么做
你好老師,公司為糧食購銷企業(yè),目前6月29日購進農(nóng)戶小麥460萬元(未開票呢),7月購進小麥480萬,總計購小麥940萬,有購就有銷,目前公司為小規(guī)模納稅人,請問老師公司需要升為一般納稅人嗎?
你好老師,公司為糧食購銷企業(yè),目前6月29日購進農(nóng)戶小麥460萬元(未開票呢),7月購進小麥480萬,總計購小麥940萬,有購就有銷,目前公司為小規(guī)模納稅人,請問老師公司需要升為一般納稅人嗎?
你好老師,公司為糧食購銷企業(yè),目前6月29日購進農(nóng)戶小麥460萬元(未開票呢),7月購進小麥480萬,總計購小麥940萬,有購就有銷,目前公司為小規(guī)模納稅人,請問老師公司需要升為一般納稅人嗎?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業(yè)務招待費1000元,這個要調(diào)整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發(fā)了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運費發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計利潤總額為負數(shù)的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么